banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 84/2018 13.3.2018 voda, zrážková voda PreVaK, s.r.o. 35915749  623,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 84/2022 31.3.2022 reinštalácia počítačov Ivan Durec - IDIT 42140196  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 84/2023 12.4.2023 telefónne poplatky 03/2023 Orange Slovensko, a.s. 35697270  99,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 84/2024 20.3.2024 poplatok za komunálny odpad Mesto Stará Turá 00312002  13 334,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 842021 22.9.2021 elektroinštalačný materiál ELEKTRO M - OLEŠ 53237579  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 842022 24.6.2022 školské potreby STEAMtech, s.r.o. 46605606  1 434,03 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 842023 21.8.2023 počítače, adaptér AUTOCONT s.r.o. 36396222  587,74 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 842024 3.6.2024 učebnice preskoly.sk s.r.o. 51692881  523,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 85*/2019 15.3.2019 školenie RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum   18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 85/12 4.4.2012 doplatok za pracovnú obuv po reklamácii Frape catering,s.r.o. 44178450  33,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 85/13 15.4.2013 poplatok za seminár PaM 28.01-TN 27.3.2013 VEMA,s.r.o. 31355374  54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 85/14 8.4.2014 za služby poskytnuté 28.3.-Deň učiteľov Hotel LIPA Slovakia, s.r.o. 35880228  922,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 85/15 23.4.2015 za kontrolu hadicového zariadenia a tlakovú skúšku hadíc-Hurbanova PYROSERVIS, a.s. 30813905  203,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 85/16 31.3.2016 elektroinštalačné práce telocvičňa Kom. ELDASYS,s.r.o. 36344079  398,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 85/2017 14.3.2017 položenie podlahoviny chodby ZŚ Hur. STABILIT, spol. s.r.o. 31102361  1 314,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 85/2018 13.3.2018 zrážková voda PreVaK, s.r.o. 35915749  529,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 85/2022 31.3.2022 lyžiarsky výcvik CK AZAD s.r.o. cestovná kancelária Medvedzie 29/11 027 44 Tvrdošín 43792138  7 650,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 85/2023 12.4.2023 telefónne poplatky 03/2023 Orange Slovensko, a.s. 35697270  73,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 85/2024 20.3.2024 dodávka tepla 02/2024 Technotur, s.r.o. 36704482  7 511,95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 852021 28.9.2021 učebnice preskoly.sk s.r.o. 51692881  948,00 EUR 
Export do csv