Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 164/2018 | 16.5.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 579,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 165/2018 | 16.5.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 76,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 166/2018 | 16.5.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 734,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 169/2018 | 16.5.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 60,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 45/12 | 17.2.2012 | za obedy zam. 1/12-Hur. | ŠJ Hurbanova | 36125121 | 390,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78/12 | 23.3.2012 | za obedy zamestnancom 2/12- Hur. | ŠJ Hurbanova | 476,16 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 015/11 | 25.3.2011 | Faktúra za stravné pre zamestnancov na mesiac december | ŠJ - ZŠ | 36125121 | 366,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 016/11 | 25.1.2011 | Faktúra za stravné zamestancov za december Komenského ulica. | ŠJ - ZŠ | 36125121 | 518,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 030/11 | 9.2.2011 | Faktúra za odobrané obedy pre zamestnancov za mesiac január
Hurbanova ulica |
ŠJ - ZŠ | 36125121 | 358,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 031/11 | 9.2.2011 | Faktúra za réžiu za odobrané obedy pre zamestancov v období od 1. 1. 2011 do 31.1.2011,... | ŠJ - ZŠ | 36125121 | 500,34 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1532024 | 7.10.2024 | vitamínové prípravky | Simply You Slovakia s.r.o. | 35851686 | 620,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 72023 | 16.1.2023 | online seminár | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 450/2022 | 9.1.2023 | seminár | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3/2023 | 1.2.2023 | poplatok za službu mVL 09,10,112022 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 37,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18/2023 | 1.2.2023 | poplatok za aplikácie Vema a dátové prostredie | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 306,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21/2023 | 1.2.2023 | seminár | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 89/2023 | 20.4.2023 | seminár | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 104/2023 | 20.4.2023 | poskytovanie služby mVL | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 113/2023 | 3.5.2023 | poplatok za využívanie aplikácií a za dátové prostredie 04-06/2023 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 306,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 187/2023 | 19.7.2023 | služba výplatný lístok | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,28 EUR |