Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 364/2022 | 28.10.2022 | učebnice | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 826,37 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1362022 | 6.10.2022 | učebnice | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 826,37 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1372022 | 6.10.2022 | učebnice | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 349,57 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 14095 | 25.11.2014 | preprava žiakov autobusom do Bratislavy 25.11.2014 | Viliam Turan - TURANCAR | 22679057 | |
Detail | Faktúra došlá | 282/14 | 5.12.2014 | za prepravu autobusom Stará Turá-Bratislava 25.11.2014 | Viliam Turan - TURANCAR | 22679057 | 330,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 38/2017 | 1.2.2017 | doprava na LVVK | Viliam Turan - TURANCAR | 22679057 | 800,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 52017 | 25.1.2017 | autobus na LVK | Viliam Turan - TURANCAR | 22679057 | 800,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 313/2018 | 21.11.2018 | Preprava autobusom | Viliam Turan - TURANCAR | 22679057 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100*/2019 | 12.3.2019 | doprava lyžiarsky výcvik | Viliam Turan - TURANCAR | 22679057 | 244,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 192/12 | 19.7.2012 | výroba a monáž mreží | Poľnohospodárske družstvo | 207250 | 713,95 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 7 | 27.8.2014 | nájomné za telocvičňu od 1.1-30.3.2014 | Mestský futbalový klub | 18046282 | 60,00 EUR |
Detail | Zmluva vyšlá | 27/14 | 3.11.2014 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Mestský futbalový klub | 18046282 | |
Detail | Zmluva vyšlá | 16/15 | 16.9.2015 | Zmluva o zapožičaní telocvične-Hur. | Mestský futbalový klub | 18046282 | |
Detail | Zmluva vyšlá | 17/15 | 16.9.2015 | Zmluva o zapožičaní telocvične-Kom. | Mestský futbalový klub | 18046282 | |
Detail | Zmluva došlá | 11/2022/ZoN | 8.11.2022 | prenájom telocvične | Mestský futbalový klub | 18046282 | |
Detail | Zmluva došlá | 2/2022/ZoN | 8.11.2022 | prenájom telocvične | KARATE KLUB STARÁ TURÁ | 18046240 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 15034 | 11.5.2015 | opravu el. bojlera Tatramat EOV 152 | Milan Kováč-Predaj servis ELEKTRO | 18044760 | |
Detail | Faktúra došlá | 105/15 | 15.5.2015 | za opravu el. bojlera Tatramat EOV152 | Milan Kováč-Predaj servis ELEKTRO | 18044760 | 112,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 216 | 12.11.2013 | oprava kanalizácie a úprava terénu-Kom. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | 1 391,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 14030 | 4.4.2014 | objednávame opravu ležatého kanalizačného potrubia-Kom. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 |