Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 349/12 | 19.12.2012 | poistenie notebookov 12.1.12-11.1.2013 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 48,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 357/12 | 10.1.2013 | spoluúčasť šk.úrazu-A.Poláková | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 15,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 366/12 | 22.1.2013 | spoluúčasť šk. úrazu- Z.Černáčková | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 15,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18/13 | 28.1.2013 | spoluúčasť šk. úrazu - Ester Vařáková | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 33,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19/13 | 28.1.2013 | spoluúčasť šk. úrazu - Kristián Žitný | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 15,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23/13 | 4.2.2013 | spoluúčasť šk.úrazu - Rebeka Vařáková | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 15,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 111/13 | 24.5.2013 | poistenie majetku 23.62013-22.6.2014 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 34,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201/13 | 20.9.2013 | spoluúčasť škol.úrazu-K.Rzavská | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 15,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 273/13 | 6.12.2013 | poistenie 2 notebookov-12.1.2014-11.1.2015 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 48,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 117/14 | 19.5.2014 | poistenie notebook 23.6.2014-22.6.2015 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 34,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 295/14 | 10.12.2014 | poistenie notebookov | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 48,00 EUR |
Detail | Faktúra OFD | 104/15 | 15.5.2015 | poistenie majetku 2015/2016 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 34,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 383/11 | 20.12.2011 | Faktúra za podlahovinu PVC | Iveta Kondllová - KINTEX | 35707541 | 4 738,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150/15 | 10.8.2015 | za telefóny 8/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 151/15 | 10.8.2015 | za telefónne služby 8/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,66 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 5/15 | 21.7.2015 | Zmluva o poskytovaní služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
Detail | Zmluva došlá | 6/15 | 21.7.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie-Hur. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
Detail | Zmluva došlá | 7/15 | 21.7.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie-Kom. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
Detail | Zmluva došlá | 8/15 | 21.7.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie č.A8855364-domáce linky Hur. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
Detail | Faktúra došlá | 161/15 | 14.8.2015 | tel.popl.8/15-domáce linky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,00 EUR |