banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 134/14 13.6.2014 krieda biela a farebná MEGGY, s.r.o. 36535290  137,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 134/13 14.6.2013 polievkové misky a lyžice-ŠJ Hur. RM Gastro - JAZ, s.r.o. 34153004  83,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 134/12 16.5.2012 za obedy zam. 4/12 - Hur. ŠJ Hurbanova, Stará Turá 36125121  386,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 134*/2019 15.4.2019 doplatok za stravu Základná škola 36125121  64,22 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1332024 13.9.2024 jesenná deratizácia Ecoder s.r.o. 50105787  204,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1332023 23.10.2023 darčekové kupóny Up Déjeuner, s.r.o. 53528654  6 655,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1332022 4.10.2022 výmena čerpadla REGAS s.r.o. 46350314  550,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1332021 26.11.2021 WIFI moduly, držiaky PERFORMANCE, s.r.o. 36671134  1 276,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 133/2024 30.4.2024 gastro služby Stredná priemyselná škola 00893188  382,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 133/2023 5.6.2023 elektrina preddavok 05/2023 encare, s.r.o. 52302555  3 129,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 133/2022 22.4.2022 doplatok za stravu zamestnancov 03/2022 - réžia Základná škola 36125121  870,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 133/2021 4.5.2021 poplatok za aplikácie Vema a dátové prostredie Solitea Vema 36237337  274,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 133/2020 3.6.2020 preddavok voda 05/2020 PreVaK, s.r.o. 35915749  468,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 133/2018 12.4.2018 teplo Technotur, s.r.o. 36704482  6 169,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 133/2017 4.5.2017 PO a ochrana pred požiarmi Ľ. Antálková 50570536  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 133/2016 31.5.2016 réžia obedy zamestnanci Hurbanova apríl Základná škola 36125121  551,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 133/15 8.7.2015 za služby BOZP a dohľad nad pracov. podmienkami 4-6/15 Bc. Rzavský Rudolf 43480624  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 133/14 13.6.2014 zošit č. 460 MEGGY, s.r.o. 36535290  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 133/13 14.6.2013 telefónne poplatky 5/13 Slovak Telekom, a.s. 35763469  64,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 133/12 28.5.2012 ka kúrenie a TÚV 4/12 Technotur, s.r.o. 36704482  3 588,16 EUR 
Export do csv