Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 14/2016 | 31.5.2016 | biologické čistenie odtokov ŠJ Komenského, ŠJ Hurbanova | Oliver Marosi | 44491182 | 740,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 339/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za biologické čistenie odpadov v oboch budovách | Oliver Marosi | 44491182 | 760,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215/2018 | 28.6.2018 | vyčistenie a vývoz olejov a tukov z lapača tukov, biologické čistenie odtokov, ŠJ Komenského... | Oliver Marosi | 44491182 | 770,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 216/2018 | 28.6.2018 | čistenie a monitorovanie kanalizácie od WC na prízemí po vonkajšie vypustenie kanalizácie... | Oliver Marosi | 44491182 | 354,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230/2018 | 10.7.2018 | čistenie kanalizácie WC chlapci | Oliver Marosi | 44491182 | 179,60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 31/2018 | 11.6.2018 | čistenie kanalizácie | Oliver Marosi | 44491182 | 179,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130*/2019 | 15.4.2019 | čistenie kanalizácie | Oliver Marosi | 44491182 | 320,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 184*/2019 | 30.5.2019 | vyčistenie a odvoz z lapača tukov | Oliver Marosi | 44491182 | 754,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 109/2020 | 6.5.2020 | vývoz olejov a tukov | Oliver Marosi | 44491182 | 780,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1022021 | 28.10.2021 | vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z odlučovača | Oliver Marosi | 44491182 | 820,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 384/2021 | 26.11.2021 | vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z odlučovača. | Oliver Marosi | 44491182 | 820,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1072022 | 24.8.2022 | vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z odlučovača | Oliver Marosi | 44491182 | 900,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 288/2022 | 6.10.2022 | čistenie odtokov a vývoz olejov a tukov z odlučovača | Oliver Marosi | 44491182 | 882,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 305/2019 | 6.10.2019 | odborná skúška el.zariadení a elektroinštalácie | Ondráško Dušan | 36125121 | 750,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 361/2019 | 19.11.2019 | odborné skúšky a prehliadky el. zariadení | Ondráško Dušan | 17656273 | 765,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 792021 | 15.9.2021 | prehliadka bleskozvodových sústav | Ondráško Dušan EL - DO | 17656273 | 235,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 326/2021 | 1.10.2021 | odborné skúšky bleskozvodov | Ondráško Dušan EL - DO | 17656273 | 235,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1132022 | 5.9.2022 | vykonanie odborných skúšok a prehliadok elektrických zariadení - elektroinštalácie | Ondráško Dušan EL - DO | 17656273 | 750,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 298/2022 | 6.10.2022 | odborné skúšky a prehliadky el. zariadení a elektroinštalácie | Ondráško Dušan EL - DO | 17656273 | 750,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 352/2022 | 4.11.2022 | odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | Ondráško Dušan EL - DO | 17656273 | 765,00 EUR |