banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 26/2017 9.5.2017 pracovné odevy a OPP PRO-NIK s.r.o. 46239308  236,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 148/2017 12.5.2017 pracovné odevy a OP PRO-NIK s.r.o. 46239308  236,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 318/2018 17.11.2018 Pracovné nohavice a pracovná obuv PRO-NIK, s.r.o. 46239308  398,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 358/2019 12.11.2019 pracovná obuv a oblečenie PRO-NIK s.r.o. 46239308  399,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 357/2020 23.12.2020 pracovné oblecenie PRO-NIK, s.r.o. 46239308  708,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 407/2020 5.1.2021 pracovné oblečenie PRO-NIK, s.r.o. 46239308  708,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1822021 9.12.2021 pracovné oblečenie PRO-NIK, s.r.o. 46239308  986,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 511/2021 4.1.2022 pracovné oblečenie PRO-NIK s.r.o. 46239308  986,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1532022 4.11.2022 plastové lišty WORLD MAPS, s.r.o. 46297961  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 381/2022 1.12.2022 plastové lišty WORLD MAPS, s.r.o. 46297961  60,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1482024 27.9.2024 liatinový poklop ASIMEX s.r.o. 46318879  220,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 26/Z/2024 25.10.2024 poklop na šachtu ASIMEX s.r.o. 46318879  209,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 352/2024 25.10.2024 poklop na šachtu ASIMEX s.r.o. 46318879  209,22 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1702023 8.12.2023 učebné pomôcky pre digitálnu transformáciu Scholaris, s.r.o. 46324844  1 597,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 412/2023 18.12.2023 učebné pomôcky - digitálna transformácia Scholaris, s.r.o. 46324844  1 270,00 EUR 
Detail Zmluva došlá 07/2019 15.7.2019 vykonanie odborných prehliadok, skúšok, údržbe a opravách plynárenského zariadenia REGAS s.r.o. 46350314   
Detail Faktúra došlá 245/2019 2.9.2019 servisná prehliadka plynových kotlov Regas, s.r.o. 46350314  806,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 392019 14.10.2019 odstránenie porevíznych závad REGAS s.r.o. 46350314   
Detail Faktúra došlá 324/2019 1.11.2019 odborné prehliadky REGAS, s.r.o. 46350314  1 219,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 401/2019 16.12.2019 odstránenie závad plynových zariadení REGAS, s.r.o. 46350314  964,38 EUR 
Export do csv