| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
74/2023 |
12.4.2023 |
dodávka tepla 02/2023 |
Technotur, s.r.o. |
36704482 |
17 545,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
74/2023 |
20.3.2024 |
plyn preddavok 03/2024 |
SPP, a.s. |
35815256 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
74/2022 |
8.3.2022 |
preddavok na plyn 03/2022 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 059,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
74/2018 |
6.3.2018 |
školenie |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
74/2017 |
14.3.2017 |
plyn kuchyňka |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
3,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
74/16 |
31.3.2016 |
seminár FIN |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
|
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
74/15 |
10.4.2015 |
vyúčtovanie vody 1-3/15-Hur. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
1 149,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
74/14 |
7.4.2014 |
záloha za vodu 4/14-Kom. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
481,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
74/13 |
12.4.2013 |
vyúčtovanie vody 1-3/13-ŠJ Kom. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
48,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
74/12 |
15.3.2012 |
za telefon 2/12-Hur. |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
36,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
74*/2019 |
21.3.2019 |
Oprava stoličiek a dvier |
Ján Baďura - Zamočnícke práce |
40272851 |
447,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
732024 |
14.5.2024 |
učebnice |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
10,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
732023 |
10.7.2023 |
učebnice |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
2 613,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
732022 |
30.5.2022 |
revízia výťahu |
MOVIS Pavol Vydarený |
36964867 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
732021 |
3.9.2021 |
upratovací vozík, vedro |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
109,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
73/2024 |
20.3.2024 |
vodné stočné preddavok 03/2024 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
755,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
73/2023 |
3.4.2023 |
online seminár |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
|
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
73/2022 |
8.3.2022 |
preddavok na plyn 03/2022 |
SPP, a.s. |
35815256 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
73/2018 |
1.3.2018 |
sprcha do ŠJ |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
183,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
73/2017 |
7.3.2017 |
zámočnícke práce ZŚ Hur. |
Ján Baďura - Zamočnícke práce |
40272851 |
344,88 EUR |