banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 71/13 9.4.2013 tel.popl. za sl.mobily 3/13 Slovak Telekom, a.s. 35763469  85,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 71/12 15.3.2012 záloha za elektrinu 3/12 ZSE Energia,a.s. 36677281  1 247,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 71*/2019 22.2.2019 Refundácia spotreby energií za obdobie 01.01.2019-31.01.2019 Materská škola 51490609  1 197,74 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 702024 9.5.2024 Kärcher Profi čistič skiel a okien Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226  62,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 702023 3.7.2023 metla na drhnutie FARLESK spol. s r. o. 31337538  29,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 702022 25.5.2022 učebnice preskoly.sk s.r.o. 51692881  419,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 702021 27.8.2021 reproduktory NAY a.s. 35739487   
Detail Zmluva došlá 702-07-P 21.9.2012 zmluva o dielo na autorský dozor "Prestavba ZŠ Kom.na MŠ" PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička 30027047   
Detail Zmluva došlá 702-05-P 13.2.2012 Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby "Prestavba... PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička 30027047  10 920,00 EUR 
Detail Zmluva došlá 700677426 4.12.2015 Havarijné poistenie služobného auta Citroen Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  224,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 70/2024 20.3.2024 služby v oblasti BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE and SAFE 50570536  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 70/2023 3.4.2023 projektové riadenie 02/2023 getton s.r.o. 53491572  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 70/2022 8.3.2022 služby v oblasti BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE and SAFE 50570536  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 70/2018 16.2.2018 toaletný papier ILLE-Papier-Servis SK 36226947  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 70/2017 14.3.2017 elektrická enegia ZS Hur. BCF s.r.o. 36597007  376,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 70/16 31.3.2016 čistiace prostriedky ŠJ Jozef Lišaník 41836421  101,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 70/15 10.4.2015 za plyn 4/15 LAMA energy a.s. - organizačná zložka 45890935  2 242,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 70/14 7.4.2014 preplatok za vyúčt. vody 1-3/14-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  275,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 70/13 2.4.2013 za vykonanie oprávneného merania emisií plynných znečisťujúcich látok CO a NO na 2... MM Team, s.r.o. 44141297  376,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 70/12 13.3.2012 odvod do SF 2/12 Základná škola 36125121  606,84 EUR 
Export do csv