| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
71/13 |
9.4.2013 |
tel.popl. za sl.mobily 3/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
85,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71/12 |
15.3.2012 |
záloha za elektrinu 3/12 |
ZSE Energia,a.s. |
36677281 |
1 247,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71*/2019 |
22.2.2019 |
Refundácia spotreby energií za obdobie 01.01.2019-31.01.2019 |
Materská škola |
51490609 |
1 197,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
702024 |
9.5.2024 |
Kärcher Profi čistič skiel a okien |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
62,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
702023 |
3.7.2023 |
metla na drhnutie |
FARLESK spol. s r. o. |
31337538 |
29,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
702022 |
25.5.2022 |
učebnice |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
419,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
702021 |
27.8.2021 |
reproduktory |
NAY a.s. |
35739487 |
|
| Detail |
Zmluva došlá |
702-07-P |
21.9.2012 |
zmluva o dielo na autorský dozor "Prestavba ZŠ Kom.na MŠ" |
PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička |
30027047 |
|
| Detail |
Zmluva došlá |
702-05-P |
13.2.2012 |
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby "Prestavba... |
PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička |
30027047 |
10 920,00 EUR |
| Detail |
Zmluva došlá |
700677426 |
4.12.2015 |
Havarijné poistenie služobného auta Citroen |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
224,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
70/2024 |
20.3.2024 |
služby v oblasti BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE and SAFE |
50570536 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
70/2023 |
3.4.2023 |
projektové riadenie 02/2023 |
getton s.r.o. |
53491572 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
70/2022 |
8.3.2022 |
služby v oblasti BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE and SAFE |
50570536 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
70/2018 |
16.2.2018 |
toaletný papier |
ILLE-Papier-Servis SK |
36226947 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
70/2017 |
14.3.2017 |
elektrická enegia ZS Hur. |
BCF s.r.o. |
36597007 |
376,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
70/16 |
31.3.2016 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
101,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
70/15 |
10.4.2015 |
za plyn 4/15 |
LAMA energy a.s. - organizačná zložka |
45890935 |
2 242,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
70/14 |
7.4.2014 |
preplatok za vyúčt. vody 1-3/14-Hur. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
275,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
70/13 |
2.4.2013 |
za vykonanie oprávneného merania emisií plynných znečisťujúcich látok CO a NO na 2... |
MM Team, s.r.o. |
44141297 |
376,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
70/12 |
13.3.2012 |
odvod do SF 2/12 |
Základná škola |
36125121 |
606,84 EUR |