| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
66/2024 |
29.2.2024 |
regál |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
66/2023 |
3.4.2023 |
služby v oblasti BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE and SAFE |
50570536 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
66/2022 |
8.3.2022 |
oprava stoličkového výťahu |
VELCON spol. s.r.o. |
36056677 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
66/2018 |
13.2.2018 |
poplatok za komunálne odpady |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
2 215,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
66/2017 |
7.3.2017 |
vodné, stočné, zrážková voda |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
668,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
66/16 |
31.3.2016 |
učebné pomôcky pre žiakov v HN |
Anna Kučerová-KAMA |
30035988 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
66/14 |
1.4.2014 |
za zhotovenie pracovného stola s policou 90x50x73cm, kontajnera mobilného 4-zásuvkového... |
Vlastimil Gulán - STOLINEX |
41377966 |
470,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
66/13 |
20.3.2013 |
držiak na strop pre projektor Acer |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
68,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
66/12 |
12.3.2012 |
poplatok za seminár vedenie agendy a kontrola škôl |
RZMOSP |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
66*/2019 |
1.2.2019 |
Telefónne poplatky pevné linky 01/2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
84,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
652024 |
30.4.2024 |
oprava školských stoličiek |
AUTODREVOCEL, s.r.o. |
529479391 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
652023 |
26.6.2023 |
kontrola a čistenie komínov |
Jana Révayová KOMINÁRSTVO |
437711570 |
280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
652022 |
24.5.2022 |
učebnice |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
210,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
652021 |
20.8.2021 |
jednorazové 3-vrstvové rúško |
BIORUŽA, s.r.o. |
52234070 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
652020 |
17.12.2020 |
Kärcher - čistič okien |
MALL.SK |
35950226 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
65/2024 |
29.2.2024 |
odborná prehliadka a odborná skúška plynových zariadení |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
642,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
65/2023 |
3.4.2023 |
vypracovanie energetického certifikátu budovy ZŠ Komenského |
MM PROJECTION s.r.o. |
45331197 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
65/2022 |
8.3.2022 |
telefónne poplatky pevná linka 02/2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
95,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
65/2018 |
13.2.2018 |
elektrická energia |
Energie2 a.s. |
46113177 |
830,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
65/2017 |
7.3.2017 |
vodné, stočné, zrážková voda |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
561,00 EUR |