| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
62/14 |
24.3.2014 |
za opravu chladničky c-1200 a za vyradenie 2 ks chlad. zariadení |
JM Elektro, s.r.o. |
47137622 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62/13 |
13.3.2013 |
R-obedy zam. 2/13-Kom. |
SJ Komenského |
36125121 |
512,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62/12 |
14.3.2012 |
záloha za plyn 3/12 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62*/2019 |
8.2.2019 |
Konzultácie Vema |
VEMA,s.r.o. |
31355374 |
26,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
612024 |
18.4.2024 |
odlievané figúrky |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
26,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
612023 |
21.6.2023 |
revízia športového náradia |
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
37485644 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
612022 |
17.5.2022 |
triedne knihy |
CART PRINT, s.r.o. |
34131159 |
104,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
612021 |
16.7.2021 |
orez drevín |
Technické služby |
35602210 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
612020 |
9.12.2020 |
čistiace prostriedky |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
61/2024 |
29.2.2024 |
oprava okna, výmena žalúzie, sieť proti hmyzu |
Winstal Service, s.r.o. |
54387019 |
333,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61/2022 |
25.2.2022 |
cestovné poistenie |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
47,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61/2022 |
3.4.2023 |
preddavok plyn 03/2023 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 732,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61/2018 |
13.2.2018 |
voda |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
623,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61/2017 |
7.3.2017 |
ochrana pred požiarmi |
Ľ. Antálková |
50570536 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
61/2017 |
14.12.2017 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA, s.r.o. |
45535396 |
464,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61/16 |
31.3.2016 |
Prevak - dod.vody ZŠ Hur |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61/15 |
25.3.2015 |
Servisné práce konvektomat |
Gastro Hold, s.r.o. |
36353221 |
114,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61/14 |
24.3.2014 |
za zhotovenie 7 ks samonamáčacia pečiatka a oznamovacej tabule elokovaného pracoviska... |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
134,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61/13 |
13.3.2013 |
poplatok za odborný seminár správa registratúry |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61/12 |
28.3.2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady r.2012- 4 nádoby |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
4 431,00 EUR |