| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6/13 |
17.1.2013 |
poplatok za seminár PaM |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/12 |
16.1.2012 |
vyúčt. vody 10-12/11-ŠJ Kom. |
PreVaK |
35915749 |
257,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6*/2019 |
30.1.2019 |
seminár školské stravovanie |
Ballux,spol.s.r.o. |
46065385 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6 |
4.2.2013 |
tonery do tlačiarní |
MIP TN,s.r.o. |
36335070 |
334,15 EUR |
| Detail |
Zmluva vyšlá |
6 |
2.9.2013 |
o prenájme telocvične - futbal |
Bc. Peter Oleš |
|
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
6 |
8.7.2014 |
refundácia za odobrané energie 1.4.-30.6.2014 |
Materská škola |
36129453 |
1 558,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
592024 |
17.4.2024 |
oprava projektorov |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
165,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
592023 |
20.6.2023 |
pracovné rukavice |
SULKA, s.r.o. |
36333816 |
36,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
592022 |
12.5.2022 |
učebnice |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
592021 |
13.7.2021 |
krieda biela |
MEGGY - T, s.r.o. |
52189562 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
592020 |
3.12.2020 |
čistiace prostriedky |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
59/2024 |
29.2.2024 |
elektrina vyúčtovanie 01/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
91,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59/2023 |
3.4.2023 |
výkon zodpovednej osoby 03/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
50528041 |
63,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59/2022 |
25.2.2022 |
školenie |
RVC Trenčín |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59/2018 |
13.2.2018 |
voda |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
529,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
59/2017 |
12.12.2017 |
kosačka HECHT 5484 SX |
HECHT SK, spol. s.r.o. |
35874422 |
295,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59/16 |
31.3.2016 |
SPP -dod. elektriny |
SPP, a.s. |
35815256 |
711,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59/15 |
13.3.2015 |
dodávka tepla 2/15 |
Technotur, s.r.o. |
36704482 |
7 218,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59/14 |
17.3.2014 |
R-obedy zamest. 2/14-Kom. |
SJ Komenského |
36125121 |
512,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59/13 |
13.3.2013 |
R-za obedy zam. 2/13-Hur. |
ŠJ Hurbanova, Stará Turá |
36125121 |
307,83 EUR |