| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6/Z/2022 |
8.4.2022 |
predplatné online knižnice |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
211,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2024 |
31.1.2024 |
vodné, stočné |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
1 220,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2023 |
1.2.2023 |
uloženie bioodpadu |
Technické služby Stará Turá mpo |
35602210 |
32,90 EUR |
| Detail |
Zmluva došlá |
6/2022/ZoN |
8.11.2022 |
prenájom telocvične |
Klub Prieskumník – Pathfinder o.z |
35667729 |
|
| Detail |
Zmluva došlá |
6/2022/ŠJ |
4.4.2022 |
rámcová zmluva potravinársky tovar |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
| Detail |
Zmluva došlá |
6/2022 |
4.4.2022 |
prernájom kopírky |
AUTOCONT |
36396222 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2021/Z |
26.11.2021 |
rúška |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
45,00 EUR |
| Detail |
Zmluva došlá |
6/2020/O |
1.7.2020 |
zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva došlá |
6/2020 |
3.6.2020 |
Zmluva o poskytovaní systémovej podpory |
Ivan Durec - IDIT |
42140196 |
|
| Detail |
Zmluva došlá |
6/2019 |
15.7.2019 |
poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi |
Ľubica Antálková - FIRE and SAFE |
50 570 536 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2018 |
10.1.2018 |
plyn ŠJ Hur. |
MFGK Slovakia s.r.o. |
50060872 |
66,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6/2018 |
14.2.2018 |
školská farebná krieda |
MEGGY, s.r.o. |
36535290 |
138,00 EUR |
| Detail |
Zmluva došlá |
6/2018 |
9.3.2018 |
didaktické prostriedky |
Metodicko pedagogické centrum |
164348 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2017 |
16.1.2017 |
telefon |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
35,95 EUR |
| Detail |
Zmluva došlá |
6/2017 |
29.6.2017 |
zmluva o spolupráci pre realizácii národného projektu" Duálne vzdelávanie a zvýšenie... |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6/16 |
28.1.2016 |
Servis tlačiarne Canon iR 1024A |
MIP TN,s.r.o. |
36335070 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/15 |
23.1.2015 |
záloha za plyn 1/15 |
LAMA,a.s. - organizačná zložka |
45890935 |
2 242,63 EUR |
| Detail |
Zmluva došlá |
6/15 |
21.7.2015 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie-Hur. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva vyšlá |
6/15 |
3.9.2015 |
Zmluva o zapožičaní telocvične |
Mestská polícia |
|
|
| Detail |
Zmluva vyšlá |
6/14 |
18.9.2014 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Ing. Marek Stuchlý |
|
|