| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
70*/2019 |
28.2.2019 |
Refundácia spotreby energií za obdobie 01.02.2019-28.02.2019 |
Materská škola |
51490609 |
929,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/Z/2024 |
13.3.2024 |
školské pomôcky stavebnica, magické tričko |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
444,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/Z/2023 |
1.3.2023 |
nábytok |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
1 763,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/Z/2022 |
22.4.2022 |
seminár |
VESNA n.o. |
45739153 |
39,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2024 |
31.1.2024 |
vodné, stočné |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
558,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2023 |
1.2.2023 |
prenájom kopírky |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
67,32 EUR |
| Detail |
Zmluva došlá |
7/2022/ZoN |
8.11.2022 |
prenájom telocvične |
Mgr. Peter Oleš |
|
|
| Detail |
Zmluva došlá |
7/2022/ŠJ |
26.4.2022 |
rámcová zmluva potravinársky tovar |
FALCO, s.r.o. |
36310751 |
|
| Detail |
Zmluva došlá |
7/2022 |
16.6.2022 |
zmluva o zájazde - škola v prírode |
CK SLNIEČKO , spol. s.r.o. |
43840949 |
9 054,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2021/Z |
26.11.2021 |
reproduktory |
NAY, a.s. |
35739487 |
134,85 EUR |
| Detail |
Zmluva došlá |
7/2021 |
15.10.2021 |
zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva došlá |
7/2020 |
13.7.2020 |
dodávka potravinárskeho tovaru |
COOP Jednota Prievidza |
00169005 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2018 |
10.1.2018 |
telefony |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
91,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7/2018 |
15.2.2018 |
učiteľská kniha a CD na ANJ |
Ing. Ján Strapec OXICO |
11667958 |
|
| Detail |
Zmluva došlá |
7/2018 |
3.5.2018 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
50528041 |
63,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2017 |
16.1.2017 |
telefon |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
22,66 EUR |
| Detail |
Zmluva došlá |
7/2017 |
23.6.2017 |
toaletný papier s dávkovačmi |
Ille - Papier-Servis SK, spol.s.r.o. |
36226947 |
59,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/16 |
25.1.2016 |
za elektrinu 1/16 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
711,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/15 |
26.1.2015 |
držiak na strop pre projektor Acer MP0020 |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
111,00 EUR |
| Detail |
Zmluva došlá |
7/15 |
21.7.2015 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie-Kom. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|