| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
78/2024 |
20.3.2024 |
elektrina preddavok 03/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 501,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78/2023 |
12.4.2023 |
tonery |
MIP TN,s.r.o. |
36335070 |
820,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78/2022 |
8.3.2022 |
ročný prístup VSSR |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
183,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78/2018 |
2.3.2018 |
mraznička |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
285,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78/2017 |
14.3.2017 |
elektrická energia ŹŚ + ŚJ Kom. |
BCF s.r.o. |
36597007 |
725,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78/16 |
31.3.2016 |
pripojenie plynového šporáka |
SBDO |
587974 |
156,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78/15 |
10.4.2015 |
prídel do SF 3/15 |
Základná škola |
36125121 |
729,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78/14 |
7.4.2014 |
za opravu radiátora -Kom. |
SBDO |
587974 |
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78/13 |
12.4.2013 |
záloha za plyn 4/13-NB Kom. |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 077,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78/12 |
23.3.2012 |
za obedy zamestnancom 2/12- Hur. |
ŠJ Hurbanova |
|
476,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78*/2019 |
21.3.2019 |
Gymnastická obruč+švihadlá |
Radansport s. r. o. |
26098806 |
35,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
772024 |
29.5.2024 |
učebnice |
AITEC, s. r. o. |
43829171 |
594,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
772023 |
3.8.2023 |
online seminár |
RVC Trenčín |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
772022 |
7.6.2022 |
zhotovenie tabiel a fotografií |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
142,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
772021 |
9.9.2021 |
adaptér |
AUTOCONT |
36396222 |
4,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
77/2024 |
20.3.2024 |
plyn preddavok 03/2024 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 068,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
77/2023 |
12.4.2023 |
smart switch |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
466,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
77/2022 |
8.3.2022 |
elektrina preddavok 03/2022 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 501,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
77/2018 |
16.2.2018 |
tonery |
MIP TN,s.r.o. |
36335070 |
276,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
77/2017 |
14.3.2017 |
elektrická energia ŚJ Hur. |
BCF s.r.o. |
36597007 |
351,60 EUR |