| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
77/16 |
31.3.2016 |
kancelársky materiál |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
90,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
77/15 |
10.4.2015 |
záloha za elektrinu 4/15 |
MAGNA ENERGIA a.s.. |
35743565 |
1 408,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
77/14 |
7.4.2014 |
za vymaľovanie triedy |
SBDO |
587974 |
89,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
77/13 |
12.4.2013 |
záloha za vodu 4/13-ŠJ Kom. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
93,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
77/12 |
30.3.2012 |
doúčtovanie fix.nákladov na teplo r.2011 |
Technotur, s.r.o. |
36704482 |
1 725,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
77*/2019 |
22.3.2019 |
Čiapky do ŠJ |
Alexandra Valkovičová - MICHEL |
34280383 |
11,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
762024 |
29.5.2024 |
oprava osobného motorového vozidla školy Citroen C4 |
Vladimír Medňanský - AUTODIELŇA |
33445419 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
762023 |
12.7.2023 |
oprava okien, obkladov stien, dlažby |
Winstal Service, s.r.o. |
54387019 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
762022 |
6.6.2022 |
uloženie odpadu |
Technické služby Stará Turá mpo |
35602210 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
762021 |
8.9.2021 |
jesenná deratizácia |
ECODER s.r.o. |
50105787 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
76/2024 |
20.3.2024 |
plyn preddavok 03/2024 |
SPP, a.s. |
35815256 |
570,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
76/2023 |
12.4.2023 |
školské tlačivá |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
270,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
76/2020 |
8.3.2022 |
odborná prehliadka |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
523,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
76/2018 |
21.2.2018 |
oprava NTB Lenovo |
MB TECH BB, s.r.o. |
36622524 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
76/2017 |
14.3.2017 |
plyn ŚJ Hur. |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
77,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
76/16 |
31.3.2016 |
kominárske práce |
Miroslav Pleško-kominár |
14048604 |
330,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
76/15 |
10.4.2015 |
preddavok za vodu 4/15-Kom. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
710,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
76/14 |
7.4.2014 |
záloha za elektrinu 4/14 |
MAGNA E.A, s.r.o. |
35743565 |
1 615,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
76/13 |
12.4.2013 |
záloha za vodu 4/13-Kom. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
442,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
76/12 |
20.3.2012 |
poradca riaditeľa školy-ZD |
Raabe,s.r.o. |
35908718 |
69,05 EUR |