| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
297/2016 |
15.11.2016 |
Faktúra za dodávku tepla za mesiac október 2016 |
Technotur, s.r.o. |
36704482 |
4 574,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
288/2016 |
30.10.2016 |
Faktúra za dodávku tepla za mesiac september 2016 |
Technotur, s.r.o. |
36704482 |
2 131,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
329/11 |
22.11.2011 |
Faktúra za dodávku vody za mesiac október |
Technotur, s. r. o. |
36704482 |
3 677,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
125/11 |
15.5.2011 |
Faktúra za dodávku zemného plynu |
SPP a. s. |
35815256 |
1 388,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160/11 |
20.6.2011 |
Faktúra za dodávku zemného plynu |
SPP a. s. |
35815256 |
1 388,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
344/2016 |
20.12.2016 |
Faktúra za dodávku zemného plynu |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
6,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
343/2016 |
20.12.2016 |
Faktúra za dodávku zemného plynu |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
877,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
342/2016 |
20.12.2016 |
Faktúra za dodávku zemného plynu |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
505,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
027/12 |
10.2.2012 |
Faktúra za dodávku zemného plynu - vyúčtovanie od 19. 1. 2011 do 18. 1. 2012 |
SPP a. s. |
35815256 |
6 301,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302/2016 |
10.11.2016 |
Faktúra za dodávku zemného plynu Komenského ďalšie odberné miesto |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
878,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300/2016 |
10.11.2016 |
Faktúra za dodávku zemného plynu na Hurbanovej ulici |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
69,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
303/2016 |
10.11.2016 |
Faktúra za dodávku zemného plynu na Komenského ulici |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
505,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
345/2016 |
20.12.2016 |
Faktúra za dodávku zemného plynu za mesiac december 2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
69,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
320/11 |
15.11.2011 |
Faktúra za dodávku zemného plynu za mesiac november za Komenského i Hurbanovu ulicu |
SPP a. s. |
35815256 |
1 388,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
356/11 |
20.12.2011 |
Faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 19.11. 2011 až 31. 12. 2011 |
SPP a. s. |
35815256 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
355/11 |
20.12.2011 |
Faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie od 1.12.2011 do 18. 1. 2012 |
SPP a. s. |
35815256 |
1 389,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505/2016 |
20.11.2016 |
Faktúra za dodávku, montáž plastových okien a doplnkov, murárskych prác, likvidáciu odpadu |
STAVFIN, a. s. |
36305979 |
9 126,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
308/2016 |
10.11.2016 |
Faktúra za doménu www.zsstaratura.sk a prevádzku web stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
010/11 |
25.1.2011 |
Faktúra za doúčtovanie tepla a zálohovane studenú vodu za mesiac december |
Technotur, s. r. o. |
36704482 |
961,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
193/11 |
25.6.2011 |
Faktúra za elektrickú energiu za budovu Hurbanova i Komenského ulica. |
ZSE Energia a. s. |
36677281 |
1 763,38 EUR |