| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva došlá |
511073907 |
30.6.2014 |
PP01-komplexné poistenie podnikateľov |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
913,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511/2021 |
4.1.2022 |
pracovné oblečenie |
PRO-NIK s.r.o. |
46239308 |
986,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511/13 |
3.6.2013 |
za autorský dozor na stavbe "Prestavba ZŠ na MŠ" |
PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička |
30027047 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
510/2021 |
4.1.2022 |
skriňa, rohože, schodíky |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
1 326,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
510/13 |
9.5.2013 |
za dodávku a osadenie parapetov "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" |
INCON, s.r.o. |
31415474 |
118,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51/2024 |
29.2.2024 |
lyžiarsky kurz pobytový balík |
CK Andromeda s.r.o. |
52139859 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51/2023 |
1.3.2023 |
nábytok |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
1 763,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51/2022 |
25.2.2022 |
elektrina vyúčtovanie 01/2022 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
51,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51/2018 |
26.2.2018 |
kriedy farebné |
MEGGY, s.r.o. |
36535290 |
67,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51/2017 |
14.2.2017 |
vyúčtovanie EE 01/17 |
BCF s.r.o. |
36597007 |
556,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
51/2017 |
7.11.2017 |
stolové pracovné kalendáre |
Roman Babčan INkarus |
37328344 |
84,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51/16 |
31.3.2016 |
Slovak Telekom - popl.za telefon |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51/15 |
6.3.2015 |
za UP pre 3 žiakov v HN na II. polrok 2014/2015 |
Anna Kučerová-KAMA |
30035988 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51/14 |
10.3.2014 |
záloha za plyn 3/14 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 976,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51/13 |
8.3.2013 |
záloha za plyn 1/13 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51/12 |
7.3.2012 |
za kancelárske potreby |
ŠEVT,a.s. |
31331131 |
16,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51*2019 |
1.2.2019 |
plyn záloha 2/2019 |
MFGK Slovakia s.r.o. |
50060872 |
595,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
509/2021 |
4.1.2022 |
učebná pomôcka |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
509/13 |
25.4.2013 |
za vykonané práce na "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
96 179,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
508/2021 |
4.1.2022 |
učebná pomôcka |
ProSolutions, s.r.o. |
35848260 |
14,40 EUR |