| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva vyšlá |
5 |
2.9.2013 |
o prenájme telocvične |
Ing. Marek Stuchlý |
|
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
5 |
4.7.2014 |
za prenájom telocvične 1.5-30.6.2014 |
Chirana T.Injecta, a.s. |
36794619 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva došlá |
5 |
6.2.2015 |
Rámcová kúpna zmluva |
Hana Kubaláková - HAM |
32723695 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
499/2021 |
4.1.2022 |
počítačové myši, USB kľúče |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
399,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
498/2021 |
4.1.2022 |
renovácia tonerov |
MIP TN,s.r.o. |
36335070 |
321,06 EUR |
| Detail |
Zmluva došlá |
4975/2014 |
19.12.2014 |
Zmluva o dodávke elektriny |
Magma energia a. s. |
35743565 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
497/2021 |
4.1.2022 |
oprava stoličiek |
Ján Baďura - Zamočnícke práce |
40272851 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
496/2021 |
4.1.2022 |
nábytok |
Mobelix.sk, s.r.o. |
35903414 |
233,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
495/2021 |
4.1.2022 |
učebné pomôcky |
3via, s.r.o. |
44399901 |
51,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
494/2021 |
4.1.2022 |
čističe okien |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
142,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
493/2021 |
4.1.2022 |
kancelárske potreby |
EliKva Trade Slovakia, a.s. |
35937696 |
225,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
492024 |
27.3.2024 |
diár |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
9,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
492023 |
24.5.2023 |
online seminár |
RVC Trenčín |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
492022 |
25.4.2022 |
odborné publikácie |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
23,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
492021 |
11.6.2021 |
učebnice |
Ing. Ján Strapec OXICO |
11667958 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
492020 |
26.10.2020 |
toaletný papier Jumbo, 2-vrstvový, priemer 28 cm, 6 rolí/bal. |
PLUG s.r.o. |
50698621 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
492/2021 |
4.1.2022 |
učebná pomôcka |
Priestor na rozvoj o.z. |
42361681 |
16,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
491/2021 |
4.1.2022 |
učebné pomôcky |
Albi, s.r.o. |
36008303 |
54,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
490/2021 |
4.1.2022 |
externá DVD - RW |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
137,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
49/2024 |
29.2.2024 |
preddavok plyn 02/2024 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 068,00 EUR |