| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
49/2023 |
1.3.2023 |
webinár |
dudik.net s.r.o. |
53520378 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
49/2022 |
25.2.2022 |
elektrina vyúčtovanie 01/2022 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
10,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
49/2018 |
13.2.2018 |
doplatok na stravu |
ŠJ Hurbanova, Stará Turá |
36125121 |
73,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
49/2017 |
14.2.2017 |
vyškolenie pracovníčiek v ŠJ na veľkokuchynské spotrebiče |
A.Koišová - Revízie KOIŠ |
30351448 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
49/2017 |
12.10.2017 |
čipy na dochádzku |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
49/16 |
31.3.2016 |
podlaha-PVC |
Iveta Kondllová - KINTEX |
37507541 |
648,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
49/15 |
6.3.2015 |
réžijné náklady za obedy zamest. 2/15-Hur. |
ŠJ Hurbanova, Stará Turá |
36125121 |
422,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
49/14 |
10.3.2014 |
za opravu elektrického osvetlenia a elektr. rozvádzača-Kom. |
Vlastimil Gulán - STOLINEX |
41377966 |
436,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
49/12 |
21.2.2012 |
odvod do SF 1/12 |
ZŠ |
36125121 |
524,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
49/11 |
10.1.2012 |
Objednávka plastových dverí a okien na Hurbanovu ulici |
Jaroslav Jankovič |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
49*/2019 |
4.2.2019 |
voda-záloha 2/2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
787,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
49 |
25.2.2013 |
učebnice Aj English World |
SUGARBOOKS, s.r.o. |
44833865 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
489/2021 |
4.1.2022 |
tlačivá |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
279,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
488/2021 |
4.1.2022 |
elektrina vyúčtovanie |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 472,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
487/2021 |
4.1.2022 |
elektroinštalačný materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
648,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
486/2021 |
4.1.2022 |
školské lavice a stoličky |
MEGGY-T, s.r.o. |
52189562 |
1 298,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
485/2021 |
4.1.2022 |
tlačivá |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
44,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
484/2021 |
4.1.2022 |
interaktívne panely |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
3 384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
483/2021 |
4.1.2022 |
interaktívne panely |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
3 384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
482024 |
26.3.2024 |
oprava zariadenia HP |
MIP TN,s.r.o. |
36335070 |
80,00 EUR |