| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
462018 |
14.12.2018 |
Renovácia parkiet v telocvični na Hurbanovej a Komenského ulici |
Ekopol plus s. r. o. |
36321656 |
13 748,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
462/2021 |
4.1.2022 |
materiál na údržbu |
P - PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
802,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
461/2021 |
4.1.2022 |
poštové poukážky |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
49,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
460/2021 |
4.1.2022 |
doplatok za stravu zamestnancov |
Základná škola |
36125121 |
765,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46/2024 |
29.2.2024 |
preddavok plyn 02/2024 |
SPP, a.s. |
35815256 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46/2023 |
1.3.2023 |
vyúčtovanie elektrina 01/2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
31,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46/2022 |
25.2.2022 |
oprava umývačky riadu |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
257,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46/2018 |
13.2.2018 |
ochrana pred požiarmi |
Ľubica Antálková - FIRE and SAFE |
50570536 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46/2017 |
8.2.2017 |
kancelárske potreby na OANJ |
INCOMP MEDIA, s.r.o. |
45535396 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46/16 |
31.3.2016 |
poplatok za komun.odpad |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
4 431,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46/15 |
6.3.2015 |
preddavok za vodu 3/15-Kom. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
710,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46/14 |
6.3.2014 |
Napínáčky farebné (bal.100ks) - 5 ks |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
13,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46/13 |
25.2.2013 |
darčeky na zápis prvákov-farbičky,omaľovánka |
Anna Kučerová-KAMA |
30035988 |
147,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46/12 |
21.2.2012 |
za kúrenie 1/12 |
Technotur,s.r.o. |
36704482 |
7 986,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
46/11 |
10.1.2012 |
Objednávka podlahovej krytiny |
Iveta Kondllová - KINTEX |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
46*/2019 |
2.2.2019 |
Teplo 01/2019 |
Technotur, s.r.o. |
36704482 |
7 771,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
459/2021 |
4.1.2022 |
doplatok za stravu zamestnancov |
Základná škola |
36125121 |
1 011,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
458/2021 |
4.1.2022 |
doplatok za stravu zamestnancov |
Základná škola |
36125121 |
396,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
457/2021 |
4.1.2022 |
doplatok za stravu zamestnancov |
Základná škola |
36125121 |
524,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
456/2021 |
4.1.2022 |
elektrina vyúčtovanie 24.11.2021-30.11.21 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
124,45 EUR |