| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
443/2019 |
13.1.2020 |
réžia zamestnanci |
Základná škola |
36125121 |
804,81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
442024 |
20.3.2024 |
sedacie vaky |
EMI EU s.r.o. |
46726608 |
161,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
442023 |
27.4.2023 |
hasiace prístroje |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
204,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
442022 |
12.4.2022 |
pomôcka ku BOZP |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
98,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
442021 |
5.5.2021 |
jednorazové nádoby do ŠJ |
VIVASHOP, s.r.o. |
46470760 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
442020 |
19.10.2020 |
digitálny bezkontaktný teplomer Onyx |
BONKY |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
442019 |
6.12.2019 |
realizácia projektu "Výstavba detského ihriska" |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
12 420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
442018 |
17.12.2018 |
Šatňové stolíky a šatňové lavice bez operadla |
ALEX kovový a školský nábytok s. r. o., |
36553859 |
1 636,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
442/2024 |
27.12.2024 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
442/2022 |
29.12.2022 |
čistiace prostriedky |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
391,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
442/2021 |
4.12.2021 |
jednorazový riad |
VIVASHOP s.r.o. |
46470760 |
64,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
442/2019 |
13.1.2020 |
doplatok za stravu zamestnanci |
Základná škola |
36125121 |
86,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
441/2024 |
27.12.2024 |
oprava dvier - zborovňa |
WINSTAL SERVICE, s.r.o. |
54387019 |
3 561,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
441/2022 |
29.12.2022 |
čistiace prostriedky |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
1 127,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
441/2021 |
4.12.2021 |
maliarske a natieračské práce |
Jaromír Jarábek |
37023896 |
3 734,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
441/2019 |
13.1.2020 |
doplatok za stravu zamestnanci |
Základná škola |
36125121 |
67,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
440/2024 |
27.12.2024 |
čistiace prostriedky |
TECHNO GROUP spol. s r. o. |
35838213 |
105,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
440/2023 |
8.1.2024 |
telefónne poplatky 12/2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
114,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
440/2022 |
29.12.2022 |
šnúrky na krk |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
222,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
440/2021 |
4.12.2021 |
elektrina vyúčtovanie 11/2021 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
536,74 EUR |