| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
450/2022 |
9.1.2023 |
seminár |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
450/2021 |
4.12.2021 |
revízia výťhov |
MOVIS Pavol Vydarený |
36964867 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45/2024 |
29.2.2024 |
výkon zodpovednej osoby |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
50528041 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45/2023 |
1.3.2023 |
vyúčtovanie elektrina 01/2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45/2022 |
25.2.2022 |
seminár |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45/2018 |
13.2.2018 |
školenie VEMA |
VEMA,s.r.o. |
31355374 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45/2017 |
7.2.2017 |
preddavok vodné stočné 02/17 ZŠ Kom. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
668,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
45/2017 |
28.9.2017 |
knižné publikácie |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
26,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45/16 |
31.3.2016 |
Nádoby do kuchyne |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
166,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45/15 |
6.3.2015 |
telefónne poplatky 2/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
126,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45/14 |
6.3.2014 |
korková nástenka 1200x900 mm - 3 ks |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
190,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45/13 |
18.2.2013 |
za papierové utierky a tekuté mydlo |
PAPERA,s.r.o. |
46082182 |
149,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45/12 |
17.2.2012 |
za obedy zam. 1/12-Hur. |
ŠJ Hurbanova |
36125121 |
390,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
45/11 |
14.12.2011 |
Objednávka mreží na učebňu VV na Hurbanovej ulici |
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
45*/2019 |
22.2.2019 |
Doplatok za stravu 01/2019 |
Základná škola |
36125121 |
68,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
449/2024 |
27.12.2024 |
oprava vchodových dverí |
WINSTAL SERVICE, s.r.o. |
54387019 |
2 464,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
449/2022 |
29.12.2022 |
pracovný stôl |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
495,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
449/2021 |
4.12.2021 |
kancelársky, toaletný papier |
EliKva Trade Slovakia, a.s. |
35937696 |
847,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
448/2024 |
27.12.2024 |
poplatok za doménu, prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
31,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
448/2022 |
29.12.2022 |
nábytok |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
2 607,78 EUR |