| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
431/2024 |
9.12.2024 |
uloženie bioodpadu |
Technické služby Stará Turá m.p.o. |
35602210 |
51,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
431/2023 |
8.1.2024 |
demontáž a montáž PVC podlahy |
LINOTEX s.r.o. |
34130161 |
3 176,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
431/2022 |
29.12.2022 |
stoličky |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
357,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
431/2021 |
26.11.2021 |
AG testy |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
291,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
431/2019 |
7.1.2020 |
preddavok plyn |
MFGK Slovakia s.r.o. |
50060872 |
2,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
430/2024 |
9.12.2024 |
kancelársky materiál |
EliKva Trade Slovakia, a.s. |
35937696 |
3 321,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
430/2023 |
8.1.2024 |
dodávka tepla 12/2023 |
Technotur, s.r.o. |
36704482 |
15 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
430/2022 |
29.12.2022 |
obrusy |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
128,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
430/2021 |
26.11.2021 |
telefónne poplatky pevná linka 11/2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
430/2019 |
7.1.2020 |
preddavok plyn |
MFGK Slovakia s.r.o. |
50060872 |
595,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/2024 |
29.2.2024 |
vodné stočné preddavok 02/2024 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
755,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/2023 |
1.3.2023 |
projektové riadenie 01/2023 |
getton s.r.o. |
53491572 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/2022 |
25.2.2022 |
projektové riadenie |
getton s.r.o. |
53491572 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/2018 |
13.2.2018 |
elektrika |
Energie2 a.s. |
46113177 |
23,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/2017 |
7.2.2017 |
réžia za odobraté obedy ZŠ Hur. 12/16 |
Základná škola |
36125121 |
567,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
43/2017 |
24.8.2017 |
servis kotlov ZŠ Kom. |
SEPOS v.o.s. |
17642345 |
386,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/16 |
31.3.2016 |
Seminár -účtovníctvo |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
|
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/15 |
27.2.2015 |
xeroxový papier A3, A4 - ŠJ |
PAPERA,s.r.o. |
46082182 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/14 |
6.3.2014 |
záloha za vodu 3/14-Kom. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
481,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/13 |
15.2.2013 |
renovácia tonerov do tlačiarní |
MIP TN,s.r.o. |
36335070 |
334,15 EUR |