| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
500/2021 |
4.1.2022 |
kávovar, odvápňovač |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
413,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50/2024 |
29.2.2024 |
služby v oblasti BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE and SAFE |
50570536 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50/2023 |
1.3.2023 |
dodávka tepla 01/2023 |
Technotur, s.r.o. |
36704482 |
19 256,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50/2022 |
25.2.2022 |
elektrina vyúčtovanie 01/2022 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
44,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50/2018 |
22.2.2018 |
knihy na ANJ |
Ing. Ján Strapec OXICO |
11667958 |
47,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50/2017 |
14.2.2017 |
tonery do tlačiarní a kopíriek |
MIP TN,s.r.o. |
36335070 |
799,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
50/2017 |
15.11.2017 |
plynový kotol ŠJ Hurbanova |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
2 966,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50/16 |
31.3.2016 |
služby PO |
CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50/15 |
6.3.2015 |
za režijné náklady obedy zamest. 2/15-Kom. |
SJ Komenského |
36125121 |
465,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50/14 |
10.3.2014 |
telefónne poplatky 2/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
107,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50/13 |
8.3.2013 |
záloha za plyn 1/13-NB Kom. |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 077,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50/12 |
7.3.2012 |
za opravu elektrickej trúby a prípravok do umývačky riadu |
Macko Vladimír JAZ SERVIS |
30049971 |
159,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
50/11 |
10.1.2012 |
Objednávka interaktívnej zostavy COMBI UP s krídlami |
STIEFEL EUROCART s. r. o. |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
50*/2019 |
14.2.2019 |
Konzultácia k vedeniu účtovníctva |
Gallifrey, s.r.o. |
47527803 |
763,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/Z/2024 |
29.2.2024 |
regál |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/Z/2023 |
1.3.2023 |
webinár |
dudik.net s.r.o. |
53520378 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/Z/2022 |
8.3.2022 |
ročný prístup Verejná správa SR |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
183,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2024 |
31.1.2024 |
služby v oblasti BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE and SAFE |
50570536 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2023 |
1.2.2023 |
projektové riadenie |
getton s.r.o. |
53491572 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva došlá |
5/2022/ZoN |
8.11.2022 |
prenájom telocvične |
Peter Milata |
|
|