| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
52/15 |
6.3.2015 |
za zdravotnícky materiál do školských lekárničiek |
SD34, s.r.o. |
46069941 |
105,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52/14 |
13.3.2014 |
čistiace prostriedky Florsan,pulirapid, Madel Salle, Briliantante |
Jozef Lišaník |
41836421 |
165,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52/13 |
8.3.2013 |
záloha za vodu 3/13-Hur. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
498,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52/12 |
12.3.2012 |
záloha za vodu 3/12-Hur. |
PreVaK,s.r.o. |
35915749 |
617,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52*/2019 |
4.2.2019 |
Voda záloha 2/2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
527,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
519/2021 |
4.1.2022 |
seminár |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
518/2021 |
16.12.2021 |
kancelárske potreby |
EliKva Trade Slovakia, a.s. |
35937696 |
27,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
517/2021 |
4.1.2022 |
kancelárske stoličky |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
439,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
516/2021 |
4.1.2022 |
upratovací vozík |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
176,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
515/2021 |
4.1.2022 |
učebné pomôcky |
INFOA s.r.o. |
36264822 |
145,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
514/2021 |
4.1.2022 |
kávovar |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
302,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
513/2021 |
4.1.2022 |
školské pomôcky |
EliKva Trade Slovakia, a.s. |
35937696 |
486,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
512024 |
28.3.2024 |
online seminár |
RVC Trenčín |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
512023 |
6.6.2023 |
vlajky |
ARMYSHOP TEAM, s.r.o. |
45268355 |
58,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
512022 |
3.5.2022 |
elektroinštalačný materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
37,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
512021 |
23.6.2021 |
čistiace prostriedky |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
512020 |
27.10.2020 |
WiFi extender |
Okay |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
512/2021 |
4.1.2022 |
učebné pomôcky |
Oskola, s.r.o. |
02683059 |
17,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512/13 |
30.5.2013 |
za vykonané práce do 30.4."Prestavba ZŠ na MŠ" |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
24 968,88 EUR |
| Detail |
Zmluva došlá |
511082661 |
1.6.2015 |
poistenie budov a a hnuteľného majetku |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
1 984,85 EUR |