Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva došlá | 9/2020 | 22.9.2020 | odber tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | |
Detail | Zmluva došlá | 9/2019 | 13.9.2019 | zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | |
Detail | Faktúra došlá | 9/2018 | 10.1.2018 | elektrika ZŠ Hur. | Energie2 a.s. | 46113177 | 429,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 9/2018 | 16.2.2018 | úprava podkladu a výmena podlahoviny | linotex group | 50310364 | 1 719,40 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 9/2018 | 7.6.2018 | poskytovanie telekomunikačných služieb | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
Detail | Faktúra došlá | 9/2017 | 16.1.2017 | verzie PaM programu VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 312,48 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 9/2017 | 16.8.2017 | výroba, dodanie a montáž okien | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 50 039,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9/15 | 30.1.2015 | telefónne poplatky 1/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 114,11 EUR |
Detail | Zmluva vyšlá | 9/15 | 14.9.2015 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Dominik Kňazovčík | ||
Detail | Zmluva vyšlá | 9/14 | 26.9.2014 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Peter Milata | ||
Detail | Faktúra došlá | 9/13 | 21.1.2013 | R-za obedy zam.12/12-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 313,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9/12 | 23.1.2012 | záloha za vodu 1/12-ŠJ Kom. | PreVaK | 35915749 | 112,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9*/2019 | 21.1.2019 | seminár verejné obstarávanie | KANTORKA | 45740313 | 35,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 9 | 15.1.2013 | darčeky na zápis prvákov | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 147,56 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 892024 | 10.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 442,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 892023 | 25.8.2023 | online seminár | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o | 51424266 | 30,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 892022 | 11.7.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 648,90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 892021 | 30.9.2021 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 445,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 89/2024 | 20.3.2024 | oprava regulácie vykurovania | REGAS s.r.o. | 46350314 | 1 211,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 89/2023 | 20.4.2023 | seminár | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 EUR |