| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva došlá |
9/2020 |
22.9.2020 |
odber tepla |
Technotur, s.r.o. |
36704482 |
|
| Detail |
Zmluva došlá |
9/2019 |
13.9.2019 |
zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2018 |
10.1.2018 |
elektrika ZŠ Hur. |
Energie2 a.s. |
46113177 |
429,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9/2018 |
16.2.2018 |
úprava podkladu a výmena podlahoviny |
linotex group |
50310364 |
1 719,40 EUR |
| Detail |
Zmluva došlá |
9/2018 |
7.6.2018 |
poskytovanie telekomunikačných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2017 |
16.1.2017 |
verzie PaM programu VEMA |
VEMA,s.r.o. |
31355374 |
312,48 EUR |
| Detail |
Zmluva došlá |
9/2017 |
16.8.2017 |
výroba, dodanie a montáž okien |
STAVFIN, a. s. |
36305979 |
50 039,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/15 |
30.1.2015 |
telefónne poplatky 1/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
114,11 EUR |
| Detail |
Zmluva vyšlá |
9/15 |
14.9.2015 |
Zmluva o zapožičaní telocvične |
Dominik Kňazovčík |
|
|
| Detail |
Zmluva vyšlá |
9/14 |
26.9.2014 |
Zmluva o zapožičaní telocvične |
Peter Milata |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9/13 |
21.1.2013 |
R-za obedy zam.12/12-Hur. |
ŠJ Hurbanova, Stará Turá |
36125121 |
313,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/12 |
23.1.2012 |
záloha za vodu 1/12-ŠJ Kom. |
PreVaK |
35915749 |
112,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9*/2019 |
21.1.2019 |
seminár verejné obstarávanie |
KANTORKA |
45740313 |
35,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9 |
15.1.2013 |
darčeky na zápis prvákov |
Anna Kučerová-KAMA |
30035988 |
147,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
892024 |
10.6.2024 |
učebnice |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
442,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
892023 |
25.8.2023 |
online seminár |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o |
51424266 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
892022 |
11.7.2022 |
čistiace prostriedky |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
648,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
892021 |
30.9.2021 |
tonery |
MIP TN,s.r.o. |
36335070 |
445,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
89/2024 |
20.3.2024 |
oprava regulácie vykurovania |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
1 211,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
89/2023 |
20.4.2023 |
seminár |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
60,00 EUR |