| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
529/2021 |
4.1.2022 |
elektroinštalačný materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
26,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
73/12 |
15.3.2012 |
za telefon 2/12-Kom. |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
26,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
45/2017 |
28.9.2017 |
knižné publikácie |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
26,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
281/2017 |
29.9.2017 |
knižné publikácie |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
26,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
81/2018 |
5.3.2018 |
konzultácia |
VEMA,s.r.o. |
31355374 |
26,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
274/2018 |
6.9.2018 |
aplikačné a systémové aplikácie programu |
VEMA,s.r.o. |
31355374 |
26,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
299/2018 |
17.9.2018 |
aplikačné a systémové konzultácie |
VEMA,s.r.o. |
31355374 |
26,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62*/2019 |
8.2.2019 |
Konzultácie Vema |
VEMA,s.r.o. |
31355374 |
26,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
356/2019 |
12.11.2019 |
konzultácie VEMA |
VEMA,s.r.o. |
31355374 |
26,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
030/2020 |
6.3.2020 |
aplikačné a systémové konzultácie |
VEMA,s.r.o. |
31355374 |
26,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092/2020 |
8.4.2020 |
aplikačné systémové konzultácie |
VEMA,s.r.o. |
31355374 |
26,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
391/2018 |
6.12.2018 |
Elektrina vyúčtovanie |
Energie2 a.s. |
46113177 |
27,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118/2016 |
29.4.2016 |
kancelárske potreby |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
27,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1352024 |
18.9.2024 |
replikátor portov |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
27,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23/Z/2024 |
25.9.2024 |
replikátory portov |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
27,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
305/2024 |
1.10.2024 |
replikátor portov |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
27,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
361/2023 |
21.11.2023 |
telefón |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
27,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
330/2016 |
10.12.2016 |
Faktúra za servis tlačiarne Canon |
MIP TN,s.r.o. |
36335070 |
27,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1982021 |
16.12.2021 |
laminovacie fólie |
EliKva Trade Slovakia, a.s. |
35937696 |
27,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
518/2021 |
16.12.2021 |
kancelárske potreby |
EliKva Trade Slovakia, a.s. |
35937696 |
27,60 EUR |