| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
148/2020 |
8.6.2020 |
jednorazové rukavice |
Legs spol. s r.o. |
36762474 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
148/2021 |
2.6.2021 |
doplatok za stravu zamestnancov 04/2021 |
Základná škola |
36125121 |
339,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
148/2022 |
1.6.2022 |
prenájom kopírky 04/2022 |
AUTOCONT |
36396222 |
64,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
148/2023 |
5.6.2023 |
online seminár |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
|
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
148/2024 |
3.6.2024 |
plyn preddavok 05/2024 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 068,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1482021 |
1.12.2021 |
učebné pomôcky (cudzie jazyky) |
Ing. Stanislav Soják - INFOA |
10656618 |
144,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1482022 |
24.10.2022 |
výstražná tabuľka |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
81,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1482023 |
15.11.2023 |
smaltované gastronádoby |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
157,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1482024 |
27.9.2024 |
liatinový poklop |
ASIMEX s.r.o. |
46318879 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
149*/2019 |
1.4.2019 |
služby BOZP |
Bc. Rzavský Rudolf |
43480624 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
149/12 |
8.6.2012 |
za služobný mobil 5/12-riad. |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
7,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
149/13 |
10.7.2013 |
čistiace prostriedky |
H.A.M., s.r.o. |
44015194 |
501,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
149/14 |
8.7.2014 |
preddavok za vodu 7/14-ŠJ Kom. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
128,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
149/15 |
10.8.2015 |
telefónne poplatky 7/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
106,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
149/2016 |
31.5.2016 |
oprava el.škrabky na zemiaky |
Vladimír Macko -JAZ SERVIS |
30049971 |
423,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
149/2017 |
12.5.2017 |
registračný poplatok |
TAKTIK International s.r.o. |
36843954 |
10,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
149/2018 |
9.5.2018 |
revízia hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
335,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
149/2020 |
8.6.2020 |
teplomery, mydlo |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
265,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
149/2021 |
2.6.2021 |
doplatok za stravu zamestnancov 04/2021 |
Základná škola |
36125121 |
379,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
149/2022 |
1.6.2022 |
elektrina preddavok 05/2022 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 501,84 EUR |