banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 148/2020 8.6.2020 jednorazové rukavice Legs spol. s r.o. 36762474  68,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 148/2021 2.6.2021 doplatok za stravu zamestnancov 04/2021 Základná škola 36125121  339,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 148/2022 1.6.2022 prenájom kopírky 04/2022 AUTOCONT 36396222  64,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 148/2023 5.6.2023 online seminár RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum   23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 148/2024 3.6.2024 plyn preddavok 05/2024 SPP, a.s. 35815256  2 068,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1482021 1.12.2021 učebné pomôcky (cudzie jazyky) Ing. Stanislav Soják - INFOA 10656618  144,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1482022 24.10.2022 výstražná tabuľka Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949  81,78 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1482023 15.11.2023 smaltované gastronádoby RM Gastro - JAZ, s.r.o. 34153004  157,85 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1482024 27.9.2024 liatinový poklop ASIMEX s.r.o. 46318879  220,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 149*/2019 1.4.2019 služby BOZP Bc. Rzavský Rudolf 43480624  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 149/12 8.6.2012 za služobný mobil 5/12-riad. Slovak Telekom, a.s. 35763469  7,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 149/13 10.7.2013 čistiace prostriedky H.A.M., s.r.o. 44015194  501,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 149/14 8.7.2014 preddavok za vodu 7/14-ŠJ Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  128,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 149/15 10.8.2015 telefónne poplatky 7/15 Slovak Telekom, a.s. 35763469  106,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 149/2016 31.5.2016 oprava el.škrabky na zemiaky Vladimír Macko -JAZ SERVIS 30049971  423,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 149/2017 12.5.2017 registračný poplatok TAKTIK International s.r.o. 36843954  10,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 149/2018 9.5.2018 revízia hasiacich prístrojov PYROSERVIS, a.s. 30813905  335,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 149/2020 8.6.2020 teplomery, mydlo ROIN, s.r.o. 35848901  265,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 149/2021 2.6.2021 doplatok za stravu zamestnancov 04/2021 Základná škola 36125121  379,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 149/2022 1.6.2022 elektrina preddavok 05/2022 encare, s.r.o. 52302555  2 501,84 EUR 
Export do csv