| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
149/2023 |
5.6.2023 |
online seminár |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
|
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
149/2024 |
3.6.2024 |
údržba PC |
Ivan Durec - IDIT |
42140196 |
700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1492021 |
1.12.2021 |
výmena PVC podlahy |
LINOTEX s.r.o. |
34130161 |
2 211,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1492022 |
25.10.2022 |
čistenie kanalizácie |
Miroslav Surovský |
43949665 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1492023 |
15.11.2023 |
umývačka riadu, automatický zmäkčovač vody, dávkovacie čerpadlo umývacieho prostriedku a... |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
4 824,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1492024 |
1.10.2024 |
pracovné rukavice |
SULKA, s.r.o. |
36333816 |
59,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15 |
20.3.2013 |
zošity č.544 a 460 na písomné práce |
MEGGY, s.r.o. |
36535290 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
15*/2019 |
9.1.2019 |
nedoplatok elektrina |
Energie2 a.s. |
46113177 |
8,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/11 |
26.1.2012 |
za obedy zam. 12/11-Hur. |
ŠJ Hurbanova, Stará Turá |
36125121 |
359,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/13 |
1.2.2013 |
záloha za elektrinu 1/13 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 305,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/14 |
27.1.2014 |
školská krieda |
MEGGY, s.r.o. |
36535290 |
117,48 EUR |
| Detail |
Zmluva vyšlá |
15/14 |
10.10.2014 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Ján Dlhý |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15/15 |
11.2.2015 |
telefónne poplatky+internet 1/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
112,74 EUR |
| Detail |
Zmluva vyšlá |
15/15 |
16.9.2015 |
Zmluva o zapožičaní telocvične |
Klub Phatfinder - Prieskumník |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15/16 |
26.2.2016 |
Poštové poukážky - ŠJ |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
126,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/2017 |
18.1.2017 |
preddavok za vodu 01/17 ZŠ Hurbanova |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
561,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15/2017 |
5.4.2017 |
lampa do dataprojektora a PC komponenty |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
305,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/2018 |
10.1.2018 |
elektrina ZŠ, ŠJ Kom. |
Energie2 a.s. |
46113177 |
830,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15/2018 |
15.3.2018 |
žiacke knižky |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
| Detail |
Zmluva došlá |
15/2019 |
10.11.2021 |
zber, preprava a zhodnocovanie vedľajších živočíšnych produktov |
Technické služby |
35602210 |
|