banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 149/2023 5.6.2023 online seminár RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum   23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 149/2024 3.6.2024 údržba PC Ivan Durec - IDIT 42140196  700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1492021 1.12.2021 výmena PVC podlahy LINOTEX s.r.o. 34130161  2 211,05 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1492022 25.10.2022 čistenie kanalizácie Miroslav Surovský 43949665  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1492023 15.11.2023 umývačka riadu, automatický zmäkčovač vody, dávkovacie čerpadlo umývacieho prostriedku a... Miroslav Prvý - RSP 40197131  4 824,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1492024 1.10.2024 pracovné rukavice SULKA, s.r.o. 36333816  59,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 15 20.3.2013 zošity č.544 a 460 na písomné práce MEGGY, s.r.o. 36535290  0,00  
Detail Faktúra došlá 15*/2019 9.1.2019 nedoplatok elektrina Energie2 a.s. 46113177  8,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/11 26.1.2012 za obedy zam. 12/11-Hur. ŠJ Hurbanova, Stará Turá 36125121  359,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/13 1.2.2013 záloha za elektrinu 1/13 ZSE Energia, a.s. 36677281  2 305,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/14 27.1.2014 školská krieda MEGGY, s.r.o. 36535290  117,48 EUR 
Detail Zmluva vyšlá 15/14 10.10.2014 Zmluva o prenájme telocvične Ján Dlhý    
Detail Faktúra došlá 15/15 11.2.2015 telefónne poplatky+internet 1/15 Slovak Telekom, a.s. 35763469  112,74 EUR 
Detail Zmluva vyšlá 15/15 16.9.2015 Zmluva o zapožičaní telocvične Klub Phatfinder - Prieskumník    
Detail Faktúra došlá 15/16 26.2.2016 Poštové poukážky - ŠJ T-štúdio, s.r.o. 34120866  126,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/2017 18.1.2017 preddavok za vodu 01/17 ZŠ Hurbanova PreVaK, s.r.o. 35915749  561,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 15/2017 5.4.2017 lampa do dataprojektora a PC komponenty Comtec, s.r.o. 36323951  305,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/2018 10.1.2018 elektrina ZŠ, ŠJ Kom. Energie2 a.s. 46113177  830,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 15/2018 15.3.2018 žiacke knižky ŠEVT, a.s. 31331131   
Detail Zmluva došlá 15/2019 10.11.2021 zber, preprava a zhodnocovanie vedľajších živočíšnych produktov Technické služby 35602210   
Export do csv