| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
230/12 |
7.9.2012 |
tel.poplatky za sl.mobily 8/12 Kom+ŠJ Hur. |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231/12 |
7.9.2012 |
za služby STP APV 10/12-09/13 |
IVES |
00162957 |
83,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232/12 |
7.9.2012 |
prečistenie odpadového potrubia-Kom. |
SBDO |
587974 |
139,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
236/12 |
7.9.2012 |
telefónne poplatky za sl.mobil 8/12-riadit. |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14,54 EUR |
| Detail |
Zmluva došlá |
3/2012 |
11.9.2012 |
zmluva o dielo na stavebnú akciu Prestavba špeciálnych učební ZŠ Komenského na MŠ |
EURO-BUILDING, a. s. |
35683066 |
228 322,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
233/12 |
11.9.2012 |
odvod do SF 8/12 |
Základná škola |
36125121 |
230,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
235/12 |
11.9.2012 |
dekoračná sieť |
Firma Košík - siete, s.r.o. |
36556858 |
7,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
244/12 |
11.9.2012 |
poplatok za seminár "Rozpočtové pravidlá v praxi" |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
90 |
13.9.2012 |
odvoz a likvidáciu odpadu |
Technické služby |
35602210 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
237/12 |
13.9.2012 |
za odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Technické služby |
35602210 |
73,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
238/12 |
13.9.2012 |
záloha za vodu 9/12-Kom. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
416,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
239/12 |
13.9.2012 |
záloha za vodu 9/12-Hur. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
617,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240/12 |
13.9.2012 |
záloha za vodu 9/12-ŠJ Kom. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
112,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
248/12 |
13.9.2012 |
réžia na obedy zamestnancov 8/12-Hur. |
ŠJ Hurbanova, Stará Turá |
36125121 |
155,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251/12 |
13.9.2012 |
réžia za obedy zamestnancov 8/12-Kom. |
SJ Komenského |
36125121 |
225,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252/12 |
13.9.2012 |
spoluúčasť škol. úrazu-Viliam Borek |
Generali Slovensko poisťovňa,a.s. |
35709332 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
253/12 |
13.9.2012 |
spoluúčasť škol. úrazu-Marek Gajdošík |
Generali Slovensko poisťovňa,a.s. |
35709332 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254/12 |
13.9.2012 |
spoluúčasť škol. úrazu-Daniela Hrinová |
Generali Slovensko poisťovňa,a.s. |
35709332 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
255/12 |
13.9.2012 |
poplatok za odb.seminár "Hyperaktívne dieťa"-Kucharovičová |
Inštitút pre verejnú správu |
00151858 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220/12 |
14.9.2012 |
poistenie majetku |
Generali Slovensko poisťovňa,a.s. |
35709332 |
96,46 EUR |