| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
290/12 |
8.10.2012 |
spoluúčasť šk. úrazu-Papuláková |
Generali Slovensko poisťovňa,a.s. |
35709332 |
15,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102 |
8.10.2012 |
porevízne opravy elektriny-ŠJ Kom. |
Marták Ján-montáž a oprava el. zar. |
32779429 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
291/12 |
8.10.2012 |
odstránenie revíznych závad v ŠJ Kom. |
Marták Ján-montáž a oprava el. zar. |
32779429 |
555,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
287/12 |
10.10.2012 |
odvod do SF 9/12 |
Základná škola |
36125121 |
599,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
103 |
11.10.2012 |
nerezový stôl a drez-ŠJ Kom. |
Macko Vladimír-JAZ SERVIS |
30049971 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
292/12 |
11.10.2012 |
stôl pracovný PSZS 4, drez jednodielny-nerezovy zvršok+sifón |
Macko Vladimír-JAZ SERVIS |
30049971 |
1 042,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
104 |
11.10.2012 |
učebnice AJ-Project 2 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
129,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
295/12 |
11.10.2012 |
Project 2 Students Book-14 ks |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
129,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
276/12 |
12.10.2012 |
vyúčtovanie vody 7-9/12-Kom. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
56,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
278/12 |
12.10.2012 |
záloha za vodu 10/12-Hur. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
617,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
279/12 |
12.10.2012 |
záloha za vodu 10/12-Kom. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
416,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
280/12 |
12.10.2012 |
záloha za vodu 10/12-ŠJ Kom. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
112,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
281/12 |
12.10.2012 |
poplatok za seminár PaM -Medňanská |
VEMA,s.r.o. |
31355374 |
44,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
285/12 |
12.10.2012 |
za služby BOZP 7-9/12 |
Bc. Rzavský Rudolf |
43480624 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
106 |
12.10.2012 |
zdroj ATX 350W caso |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
297/12 |
12.10.2012 |
zdroj ATX 350W Caso |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
69,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282/12 |
15.10.2012 |
záloha za plyn 10/12 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
283/12 |
15.10.2012 |
záloha za plyn 10/12-NB Kom. |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
286/12 |
16.10.2012 |
za kúrenie+TUV 10/12-Hur. |
Technotur, s.r.o. |
36704482 |
2 097,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
275/12 |
17.10.2012 |
preplatok za vodu 7-9/12-Hur. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
485,89 EUR |