| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
176/12 |
9.7.2012 |
R-za obedy zamestnancom 6/12-Hur. |
ŠJ Hurbanova, Stará Turá |
36125121 |
469,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
177/12 |
9.7.2012 |
odvod do SF 6/12 |
Základná škola |
36125121 |
647,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180/12 |
9.7.2012 |
R-za obedy zamestnancom 6/12-Kom. |
SJ Komenského |
36125121 |
671,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172/12 |
11.7.2012 |
PZ pre 0. ročník |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
74,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
174/12 |
11.7.2012 |
služby BOZP 4-6/12 |
Bc. Rzavský Rudolf |
43480624 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182/12 |
11.7.2012 |
vyúčtovanie vody 4-6/12-Kom. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
38,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
184/12 |
11.7.2012 |
záloha za vodu 7/12-Hur. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
617,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
185/12 |
11.7.2012 |
záloha za vodu 7/12-Kom. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
416,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
186/12 |
11.7.2012 |
záloha za vodu 7/12-ŠJ Kom. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
112,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
188/12 |
11.7.2012 |
čistiace a hygienické prostriedky |
H.A.M., s.r.o. |
44015194 |
370,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
173/12 |
16.7.2012 |
záloha za plyn 7/12-NB Kom. |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
178/12 |
16.7.2012 |
záloha za plyn 7/12 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
179/12 |
16.7.2012 |
za internet 6/12-Kom. |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
26,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181/12 |
16.7.2012 |
vyúčtovanie vody 4-6/12-Hur. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-518,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
183/12 |
16.7.2012 |
vyúčtovanie vody 4-6/12-ŠJ Kom. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-26,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
187/12 |
17.7.2012 |
záloha za elektrinu 7/12 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 247,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190/12 |
17.7.2012 |
za telefon 6/12-Kom. |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
29,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191/12 |
17.7.2012 |
za telefon 6/12-Hur. |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
189/12 |
19.7.2012 |
čistiace prostriedky |
Jozef Lišaník |
41836421 |
321,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192/12 |
19.7.2012 |
výroba a monáž mreží |
Poľnohospodárske družstvo |
207250 |
713,95 EUR |