| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
347/2017 |
13.11.2017 |
vyučtovanie ee |
BCF s.r.o. |
36597007 |
95,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
365/2017 |
11.12.2017 |
vyúčtovanie EE |
BCF s.r.o. |
36597007 |
31,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
366/2017 |
11.12.2017 |
vyúčtovanie EE |
BCF s.r.o. |
36597007 |
58,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
373/2017 |
11.12.2017 |
vyúčtovanie EE |
BCF s.r.o. |
36597007 |
169,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2018 |
10.1.2018 |
vyúčtovanie EE |
BCF s.r.o. |
36597007 |
22,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38/2018 |
1.2.2018 |
vyúčtovanie EE |
BCF s.r.o. |
36597007 |
65,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DOB 1 |
27.3.2015 |
vyúčtovanie dodávky tepla r.2014 |
Technotur, s.r.o. |
36704482 |
502,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
320/15 |
12.1.2016 |
vyúčtovanie dodávky tepla 12/15 Hur. |
Technotur, s.r.o. |
36704482 |
1 992,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
244/2021 |
4.8.2021 |
vyúčtovanie dodávky tepla 06/2021 |
Technotur, s.r.o. |
36704482 |
2 260,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
319/15 |
12.1.2016 |
vyúčtovanie dodávky elektriny 12/15 -Hur. |
MAGNA ENERGIA a.s.. |
35743565 |
263,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
283/15 |
15.12.2015 |
vyúčtovanie dod.elektriny 1.11-30.11.2015. |
MAGNA ENERGIA a.s.. |
35743565 |
125,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260/15 |
23.11.2015 |
vyúčtovanie dod. elektriny 1.1.- 31.10.2015-Hur. |
MAGNA ENERGIA a.s.. |
35743565 |
391,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
079/2021 |
6.4.2021 |
vyúčtovania elektrina 02/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
294,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
080/2021 |
6.4.2021 |
vyúčtovania elektrina 02/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
263,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
081/2021 |
6.4.2021 |
vyúčtovania elektrina 02/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
599,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
402/2023 |
18.12.2023 |
vyúčtovacia fa elektrina 11/2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
25,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
403/2023 |
18.12.2023 |
vyúčtovacia fa elektrina 11/2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
20,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
404/2023 |
18.12.2023 |
vyúčtovacia fa elektrina 11/2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
25,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213/13 |
4.10.2013 |
vyúčt.vody 7-9/13-Kom. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
175,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212/13 |
4.10.2013 |
vyúčt.vody 7-9/13-Hur. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
31,68 EUR |