| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
423/2023 |
8.1.2024 |
výmena okien ZŠ Hurbanova |
Winstal Service, s.r.o. |
54387019 |
3 574,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
501/11 |
15.11.2011 |
Výmena okien a zateplenie hospodárskeho pavilónu na Komenského ulici |
Stavokomplet spol. s r. o. |
31443443 |
33 559,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
672020 |
17.12.2020 |
výmena okien - šatne pri telocvični (2. stupeň) |
WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. |
51065991 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1402023 |
10.11.2023 |
výmena okien |
Winstal Service, s.r.o. |
54387019 |
3 574,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1412023 |
10.11.2023 |
výmena okien |
Winstal Service, s.r.o. |
54387019 |
1 704,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20 |
18.4.2013 |
výmena odkvapového žľabu "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" |
VV TRADING-Vavák |
34548785 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
265/2017 |
20.9.2017 |
výmena kabeláže - elektr. školník |
Ľuboš Šaray |
35387262 |
67,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192024 |
8.2.2024 |
výmena izolačného trojskla, celotieniace žalúzie, siete proti hmyzu |
WINSTAL SERVICE, s.r.o. |
54387019 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222023 |
8.3.2023 |
výmena izolačného trojskla |
WINSTAL SERVICE, s.r.o. |
54387019 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32017 |
17.1.2017 |
výmena ističa FSB /Fotron UPS Nano 600 |
ELDASYS,s.r.o. |
36344079 |
142,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1662023 |
7.12.2023 |
výmena dlažby chodníka |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
11 822,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
682024 |
2.5.2024 |
výmena dlažby chodníka |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
2 700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1332022 |
4.10.2022 |
výmena čerpadla |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
63/15 |
27.3.2015 |
výmena a montáž WC mís a úprava prívodu vody |
SBDO |
587974 |
391,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
331/11 |
21.10.2011 |
Výmena a montáž svietidiel v telocvični na Hurbanovej ulici |
BOVE s. r. o. |
4540460 |
1 237,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1132022 |
5.9.2022 |
vykonanie odborných skúšok a prehliadok elektrických zariadení - elektroinštalácie |
Ondráško Dušan EL - DO |
17656273 |
750,00 EUR |
| Detail |
Zmluva došlá |
07/2019 |
15.7.2019 |
vykonanie odborných prehliadok, skúšok, údržbe a opravách plynárenského zariadenia |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
113/13 |
27.5.2013 |
vykonanie odbornej skúšky plyn. zariadenia ŠJ Hur+Kom. |
Jozef Koiš |
30351448 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
229/12 |
7.9.2012 |
vykonanie odbornej prehliadky, skúšky el. zariadenia objektu ZŠ Kom. |
Ľubomír Vilín |
32775377 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
382/2022 |
1.12.2022 |
vykonanie dohľadu nad pracovnými podmienkami |
MYPRO s.r.o. |
52531431 |
216,00 EUR |