| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva došlá |
2/2017 |
13.1.2017 |
zabezpečenie a realizácia súťaží žiakov ZŠ |
Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva |
00151866 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191/14 |
4.9.2014 |
za zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o |
34133861 |
33,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250/14 |
29.10.2014 |
za zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o |
34133861 |
68,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
96/12 |
12.4.2012 |
za žiacke knižky - 730 ks |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
252,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
159/12 |
15.6.2012 |
za zhotovenie šekov-ŠJ Hur. |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
25,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
67/14 |
1.4.2014 |
za zhotovenie pracovného stola s odklad. priestorom 170x60x73cm,pracovného stola 170x50x73cm,... |
Vlastimil Gulán - STOLINEX |
41377966 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172/15 |
28.8.2015 |
za zhotovenie poštových poukážok typu R a S |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
138,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118/13 |
3.6.2013 |
za zhotovenie poštových poukážok typ R |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27/15 |
25.2.2015 |
za zhotovenie poštových poukážok -ŠJ |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100/15 |
15.5.2015 |
za zhotovenie poštových poukážok |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38/14 |
27.2.2014 |
za zhotovenie poštového peňažného poukazu-ŠJ Hur. |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
64/12 |
1.4.2014 |
za zhotovenie konferenčného stola 200x70x73cm , kontajnera pevného 4-zásuvkového 55x50x70cm,... |
Vlastimil Gulán - STOLINEX |
41377966 |
496,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61/14 |
24.3.2014 |
za zhotovenie 7 ks samonamáčacia pečiatka a oznamovacej tabule elokovaného pracoviska... |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
134,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
66/14 |
1.4.2014 |
za zhotovenie pracovného stola s policou 90x50x73cm, kontajnera mobilného 4-zásuvkového... |
Vlastimil Gulán - STOLINEX |
41377966 |
470,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131/12 |
17.5.2012 |
za zemné práce a odvoz odpadu-Prestavba pav.šp.uč.Kom. |
Podolan Jozef |
34549617 |
382,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505/13 |
13.3.2013 |
za zemné práce "Prestavba učební ZŠ Kom. na MŠ" |
Martin KUBOV - MK therm |
14056712 |
871,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32/15 |
26.2.2015 |
za železiarsky a elektroinštalačný materiál |
Elektro-Oleš |
30870500 |
187,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30/15 |
26.2.2015 |
za zdravotnícky materiál do školských lekárničiek |
SD34, s.r.o. |
46069941 |
149,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52/15 |
6.3.2015 |
za zdravotnícky materiál do školských lekárničiek |
SD34, s.r.o. |
46069941 |
105,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225/12 |
31.8.2012 |
za zasklievanie okien a brúsenie skla |
VEA Vladimír Černák |
34549971 |
1 496,72 EUR |