| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
97/2023 |
20.4.2023 |
preddavok plyn 04/2023 |
SPP, a.s. |
35815256 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
97/2022 |
8.4.2022 |
telefónne poplatky 03/2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
87,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
97/2018 |
21.3.2018 |
toaletný papier |
ILLE-Papier-Servis SK |
36226947 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
97/2017 |
29.3.2017 |
vyškolenie pracovníka pri obsluhe kotlov a tlakových nádob |
A.Koišová - Revízie KOIŠ |
30351448 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
97/2016 |
29.4.2016 |
seminár PAM Trenčín |
VEMA,s.r.o. |
31355374 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
97/15 |
8.5.2015 |
za dodávku tepla 4/15-Hur. |
Technotur, s.r.o. |
36704482 |
4 207,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
97/14 |
12.5.2014 |
služby PO 4/14 |
CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
97/13 |
7.5.2013 |
tel. popl. za služ.mobily 4/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
78,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
97/12 |
12.4.2012 |
za služby BOZP 1-3/12 |
Bc. Rzavský Rudolf |
43480624 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
97*/2019 |
14.3.2019 |
revízia výťahov |
MOVIS Pavol Vydarený |
36964867 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
97 |
27.9.2012 |
biela keramická magnetická tabuľa Legamaster,interakt. tabuľa COMBI FIX 2 |
SOFOS, s.r.o. |
31318347 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
962024 |
19.6.2024 |
portrét prezidenta SR |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
962023 |
11.9.2023 |
čistenie, upratovanie, údržba školských priestorov a oprava i vedenie motorového vozidla... |
AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec |
33445796 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
962022 |
15.7.2022 |
poštové poukazy |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
962021 |
13.10.2021 |
školenie |
RVC |
31268650 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
96/2024 |
10.4.2024 |
náučné nástenky |
EDUSMILE s.r.o. |
50373072 |
535,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
96/2023 |
20.4.2023 |
vodné stočné preddavok 04/2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
594,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
96/2022 |
8.4.2022 |
školenie |
RVC |
31268650 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
96/2018 |
21.3.2018 |
doplatok na stravu |
ŠJ Hurbanova, Stará Turá |
36125121 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
96/2017 |
29.3.2017 |
vyúčtovanie plynu 2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
38,11 EUR |