| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
410/2023 |
18.12.2023 |
prístup ALF Family |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
1 797,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411/2023 |
18.12.2023 |
čistiace potreby |
EliKva Trade Slovakia, a.s. |
35937696 |
1 095,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412/2023 |
18.12.2023 |
učebné pomôcky - digitálna transformácia |
Scholaris, s.r.o. |
46324844 |
1 270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
413/2023 |
18.12.2023 |
revízia výťahu |
MOVIS Pavol Vydarený |
36964867 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
414/2023 |
18.12.2023 |
elektroinštalačný materiál |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
222,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
415/2023 |
18.12.2023 |
pracovné oblečenie |
PRO-NIK, s.r.o. |
4623908 |
1 133,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1772023 |
13.12.2023 |
oprava zabezpečovacieho systému |
CIO SYSTEMS s.r.o. |
48279901 |
2 300,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1722023 |
11.12.2023 |
čistiace prostriedky |
EliKva Trade Slovakia, a.s. |
35937696 |
842,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1732023 |
11.12.2023 |
softvérová licencia na edukačné aplikácie |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
1 797,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1742023 |
11.12.2023 |
tonery |
MIP TN,s.r.o. |
36335070 |
743,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1752023 |
11.12.2023 |
pracovné rukavice |
SULKA, s.r.o. |
36333816 |
59,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1762023 |
11.12.2023 |
revízia výťahu v školskej jedálni |
MOVIS Pavol Vydarený |
36964867 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1672023 |
8.12.2023 |
korkové nástenky |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
117,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1682023 |
8.12.2023 |
predplatné digitálnych školských publikácií |
Komenský, s.r.o. |
43908977 |
1 791,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1692023 |
8.12.2023 |
učebné pomôcky pre digitálnu transformáciu |
StreamIT, s.r.o. |
50133845 |
999,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1702023 |
8.12.2023 |
učebné pomôcky pre digitálnu transformáciu |
Scholaris, s.r.o. |
46324844 |
1 597,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1712023 |
8.12.2023 |
osobné ochranné pracovné prostriedky |
PRO-NIK, s.r.o. |
4623908 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
363/2023 |
8.12.2023 |
vyvezenie olejov a tukov z odlučovača |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35/Z/2023 |
8.12.2023 |
elektronický predradník |
E-SVIT.CZ s.r.o. |
28379543 |
43,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
364/2023 |
8.12.2023 |
šatňové lavičky |
Gude s.r.o. |
36408786 |
3 225,58 EUR |