| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5/13 |
14.1.2013 |
záloha za plyn 1/13-NB Kom. |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 077,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9 |
15.1.2013 |
darčeky na zápis prvákov |
Anna Kučerová-KAMA |
30035988 |
147,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
364/12 |
17.1.2013 |
telef. poplatky 12/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
72,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/13 |
17.1.2013 |
PZ z prírodovedy 1-4.roč. a fyziky 6-9.roč. |
Raabe,s.r.o. |
35908718 |
47,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/13 |
17.1.2013 |
poplatok za seminár PaM |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12 |
18.1.2013 |
dodávka a montáž vetracích hlavíc |
VV TRADING-Vavák |
34548785 |
146,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
363/12 |
21.1.2013 |
kúrenie+TUV 12/12-doplatok |
Technotur, s.r.o. |
36704482 |
2 625,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8/13 |
21.1.2013 |
R-za obedy zam.12/12-Kom. |
SJ Komenského |
36125121 |
544,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/13 |
21.1.2013 |
R-za obedy zam.12/12-Hur. |
ŠJ Hurbanova, Stará Turá |
36125121 |
313,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/13 |
21.1.2013 |
predplatné FS r.2013 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
19,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
366/12 |
22.1.2013 |
spoluúčasť šk. úrazu- Z.Černáčková |
Generali Slovensko poisťovňa,a.s. |
35709332 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
367/12 |
22.1.2013 |
vyúčt. elektriny r. 2012-NB Kom. |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
11 444,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
368/12 |
22.1.2013 |
predplatné FS r. 2012 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
11,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/13 |
22.1.2013 |
poplatok za seminár PaM |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/13 |
22.1.2013 |
zriadenie kl.17,18 - vyhľadanie v rozvode+oprava |
Telefax, s.r.o. |
44564112 |
120,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3 |
22.1.2013 |
výrobu zloženiek poštových poukazov |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva došlá |
1/2013 |
23.1.2013 |
montáž a dodávka stúpacieho potrubia ÚK,zemné a búracie práce. |
Martin KUBOV - MK therm |
14056712 |
6 873,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
365/12 |
28.1.2013 |
studená voda na ohrev r.2012 |
Technotur, s.r.o. |
36704482 |
18,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/13 |
28.1.2013 |
servis plyn. kotlov-Kom. |
SEPOS v.o.s. |
17642345 |
169,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/13 |
28.1.2013 |
spoluúčasť šk. úrazu - Ester Vařáková |
Generali Slovensko poisťovňa,a.s. |
35709332 |
33,00 EUR |