| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
31/13 |
8.2.2013 |
záloha za plyn 2/13 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32/13 |
8.2.2013 |
poplatok za školenie AOP |
Ing. Ján Meravý |
30352746 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33/13 |
8.2.2013 |
za služby v oblasti PO 1/13 |
CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34/13 |
8.2.2013 |
R-za obedy zam.1/13-Hur. |
ŠJ Hurbanova, Stará Turá |
36125121 |
375,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35/13 |
8.2.2013 |
R-za obedy zam. 1/13-Kom. |
SJ Komenského |
36125121 |
655,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36/13 |
8.2.2013 |
biologické čistenie odpadov a likvidáciu z lapača tukov ŠJ Hur a Kom. |
Oliver Maroši |
44491182 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37/13 |
8.2.2013 |
PZ z prírodovedy 1-4.roč a fyziky 6-9.roč - II.polrok |
Raabe,s.r.o. |
35908718 |
47,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40/13 |
13.2.2013 |
záloha za elektrinu 2/13 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 305,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38/13 |
14.2.2013 |
tel.poplatky 1/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39/13 |
15.2.2013 |
odvod do SF 1/13 |
Základná škola |
36125121 |
593,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41/13 |
15.2.2013 |
za kúrenie a TÚV 1/13-Hur. |
Technotur, s.r.o. |
36704482 |
8 183,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42/13 |
15.2.2013 |
pracovná obuv a odev - školníci |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
181,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/13 |
15.2.2013 |
renovácia tonerov do tlačiarní |
MIP TN,s.r.o. |
36335070 |
334,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7 |
15.2.2013 |
čistiace prostriedky |
Jozef Lišaník |
41836421 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
44/13 |
15.2.2013 |
čistiace prostriedky |
Jozef Lišaník |
41836421 |
181,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8 |
15.2.2013 |
hygienické prostriedky |
PAPERA,s.r.o. |
46082182 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10 |
15.2.2013 |
čistiace prostriedky |
H.A.M., s.r.o. |
44015194 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7/13 |
18.2.2013 |
poplatok za seminár účt. |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45/13 |
18.2.2013 |
za papierové utierky a tekuté mydlo |
PAPERA,s.r.o. |
46082182 |
149,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11 |
22.2.2013 |
čistiace prostriedky |
Daffer, s.r.o. |
36320439 |
|