| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
373/2024 |
27.11.2024 |
uloženie bioodpadu 10/2024 |
Technické služby Stará Turá m.p.o. |
35602210 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
374/2024 |
27.11.2024 |
prenájom kopírky |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
98,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
375/2024 |
27.11.2024 |
prenájom kopírky |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
108,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
376/2024 |
27.11.2024 |
školenie |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
377/2024 |
27.11.2024 |
seminár |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
378/2024 |
27.11.2024 |
pracovné rukavice |
SULKA, s.r.o. |
36333816 |
52,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31/Z/2024 |
27.11.2024 |
jedálenský set (ŠJ Kom.) |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
128,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
379/2024 |
27.11.2024 |
školské tlačivá |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
583,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
380/2024 |
27.11.2024 |
elektrina preddavok 11/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 501,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
381/2024 |
27.11.2024 |
elektrina vyúčtovanie 10/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
961,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
382/2024 |
27.11.2024 |
služby spojené s VO |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
617,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
383/2024 |
27.11.2024 |
toner |
MIP TN,s.r.o. |
36335070 |
67,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
384/2024 |
27.11.2024 |
školenie FSP (školníci) |
Systemair a.s. |
35763434 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
385/2024 |
27.11.2024 |
dodávka tepla 10/2024 |
Technotur, s.r.o. |
36704482 |
6 243,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
386/2024 |
27.11.2024 |
oprava EZS (Kom.) |
CIO SYSTEMS s.r.o. |
48279901 |
1 866,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
387/2024 |
27.11.2024 |
predplatné profivzdelávania - ročný prístup |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
388/2024 |
27.11.2024 |
jedálenský set (ŠJ Kom.) |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
128,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
389/2024 |
27.11.2024 |
konferenčná stolička (ŠJ Kom.) |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
390/2024 |
27.11.2024 |
služba mobilný výplatný lístok |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
391/2024 |
27.11.2024 |
preddavok elektrina 10/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 501,84 EUR |