| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
27/Z/2024 |
25.10.2024 |
pracovné rukavice |
SULKA, s.r.o. |
36333816 |
59,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314/2024 |
25.10.2024 |
plyn preddavok 10/2024 |
SPP, a.s. |
35815256 |
570,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315/2024 |
25.10.2024 |
plyn preddavok 10/2024 |
SPP, a.s. |
35815256 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316/2024 |
25.10.2024 |
plyn preddavok 10/2024 |
SPP, a.s. |
35815256 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317/2024 |
25.10.2024 |
plyn preddavok 10/2024 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 068,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318/2024 |
25.10.2024 |
čistiace prostriedky a čistiace potreby |
EliKva Trade Slovakia, a.s. |
35937696 |
1 001,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
319/2024 |
25.10.2024 |
filtre do klimatizácie |
TATRAFILTER s.r.o. |
3646436 |
261,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
320/2024 |
25.10.2024 |
preddavok vodné stočné 10/2024 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
719,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
321/2024 |
25.10.2024 |
preddavok vodné stočné 10/2024 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
755,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322/2024 |
25.10.2024 |
služby v oblasti BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE and SAFE |
50570536 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
323/2024 |
25.10.2024 |
zmluvná údržba PC |
Ivan Durec - IDIT |
42140196 |
425,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1002/2024 |
25.10.2024 |
výroba a montáž okna so zasklením a nerezovou parapetou na konzolách ŠJ |
Scraff s.r.o. |
51319322 |
2 640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
324/2024 |
25.10.2024 |
jesenná deratizácia |
Ecoder s.r.o. |
50105787 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
325/2024 |
25.10.2024 |
projektová podpora |
getton s.r.o. |
53491572 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
326/2024 |
25.10.2024 |
výkon zodpovednej osoby |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
50528041 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
327/2024 |
25.10.2024 |
vodné stočné vyúčtovanie 3.Q |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
110,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
328/2024 |
25.10.2024 |
čistiace prostriedky a čistiace potreby |
EliKva Trade Slovakia, a.s. |
35937696 |
735,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
329/2024 |
25.10.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o |
34133861 |
234,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28/Z/2024 |
25.10.2024 |
tyčové vysávače |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
194,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
330/2024 |
25.10.2024 |
služba mobilný výplatný listok |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
37,88 EUR |