| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022024 |
28.11.2024 |
spoločenské hry |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
46818979 |
193,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2032024 |
28.11.2024 |
kontrola a čistenie komínov |
Jana Révayová KOMINÁRSTVO |
437711570 |
301,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2002024 |
27.11.2024 |
online seminár |
RVC Trenčín |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012024 |
27.11.2024 |
oprava snežnej frézy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
359/2024 |
27.11.2024 |
preddavok plyn 11/2024 |
SPP, a.s. |
35815256 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
360/2024 |
27.11.2024 |
preddavok plyn 11/2024 |
SPP, a.s. |
35815256 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
361/2024 |
27.11.2024 |
preddavok plyn 11/2024 |
SPP, a.s. |
35815256 |
570,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
362/2024 |
27.11.2024 |
preddavok plyn 11/2024 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 068,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
363/2024 |
27.11.2024 |
výkon zodpovednej osoby 11/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
50528041 |
63,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
364/2024 |
27.11.2024 |
polica ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
365/2024 |
27.11.2024 |
oprava konvektomatu (Kom.) |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
140,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
366/2024 |
27.11.2024 |
služby v oblasti BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE and SAFE |
50570536 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
367/2024 |
27.11.2024 |
vodné stočné preddavok 11/2024 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
719,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
368/2024 |
27.11.2024 |
vodné stočné preddavok 11/2024 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
755,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29/Z/2024 |
27.11.2024 |
pracovné rukavice |
SULKA, s.r.o. |
36333816 |
52,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
369/2024 |
27.11.2024 |
poplatok za aplikácie VEMA Cloud a za dátové prostredie |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
356,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
370/2024 |
27.11.2024 |
projektové riadenie |
getton s.r.o. |
53491572 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
371/2024 |
27.11.2024 |
workshop |
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne |
34059172 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
372/2024 |
27.11.2024 |
školenie |
RVC Košice |
31268650 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30/Z/2024 |
27.11.2024 |
školské tlačivá |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
583,80 EUR |