| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
156/2024 |
3.6.2024 |
elektrina preddavok 05/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 501,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
166/2020 |
1.7.2020 |
elektrina preddavok 06/2020 |
MAGNA ENERGIA a.s.. |
35743565 |
965,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
185/2022 |
1.7.2022 |
elektrina preddavok 06/2022 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 501,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
154/2023 |
3.7.2023 |
elektrina preddavok 06/2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 501,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
184/2024 |
24.6.2024 |
elektrina preddavok 06/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 501,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
208/2020 |
3.8.2020 |
elektrina preddavok 07/2020 |
MAGNA ENERGIA a.s.. |
35743565 |
965,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224/2022 |
15.7.2022 |
elektrina preddavok 07/2022 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 501,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232/2024 |
1.8.2024 |
elektrina preddavok 07/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 501,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
249/2022 |
1.9.2022 |
elektrina preddavok 08/2022 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 501,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225/2023 |
14.8.2023 |
elektrina preddavok 08/2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 501,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260/2023 |
25.9.2023 |
elektrina preddavok 09/2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 501,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
339/2023 |
21.11.2023 |
elektrina preddavok 11/2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 501,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
380/2024 |
27.11.2024 |
elektrina preddavok 11/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 501,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
387/2023 |
18.12.2023 |
elektrina preddavok 12/2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 501,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
422/2024 |
9.12.2024 |
elektrina preddavok 12/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 501,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251/2024 |
2.9.2024 |
elektrina preddavok 8/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 501,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
041/2020 |
6.3.2020 |
elektrina preddavok02/2020 |
MAGNA ENERGIA a.s.. |
35743565 |
965,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
382/2018 |
5.12.2018 |
Elektrina vyúčtovanie |
Energie2 a.s. |
46113177 |
303,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
384/2018 |
5.12.2018 |
Elektrina vyúčtovanie |
Energie2 a.s. |
46113177 |
211,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
391/2018 |
6.12.2018 |
Elektrina vyúčtovanie |
Energie2 a.s. |
46113177 |
27,02 EUR |