| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
044/11 |
10.2.2011 |
Faktúra za samolepiace umývateľné čísla na dvere |
T - štúdio, s. r. o. |
34120866 |
18,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
044/2020 |
13.3.2020 |
uloženie bioodpadu |
Technické služby |
35602210 |
37,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
044/2021 |
16.2.2021 |
vyúčtovanie elektrina 01/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
364,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
045/11 |
22.2.2011 |
Faktúra za dodávku tepla a studenú vodu za mesiac január |
Technotur, s. r. o. |
36704482 |
7 638,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
045/2020 |
13.3.2020 |
výkon zodpovednej osoby |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
50528041 |
63,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
045/2021 |
16.2.2021 |
vyúčtovanie elektrina 01/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
288,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
046/11 |
22.2.2011 |
Faktúra od ies za január |
International education society |
26943948 |
3 419,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
046/2020 |
16.3.2020 |
uloženie bioodpadu |
Technické služby |
35602210 |
44,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
046/2021 |
15.3.2021 |
online seminár |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
047/11 |
28.2.2011 |
Faktúra za elektrickú energiu za mesiac január |
ZSE Energia a. s. |
36677281 |
1 715,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
047/2020 |
16.3.2020 |
tlač poštových poukážok |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
61,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
047/2021 |
15.3.2021 |
doplatok za stravu zamestnancov |
Základná škola |
36125121 |
28,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
048/2020 |
16.3.2020 |
toaletný papier |
ILLE-Papier-Servis SK |
36226947 |
71,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
048/2021 |
15.3.2021 |
doplatok za stravu zamesntnacov |
Základná škola |
36125121 |
46,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
049/11 |
24.2.2011 |
Faktúra za poistnú udalosť |
Rastislav Hornáček |
|
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
049/2020 |
16.3.2020 |
krieda |
MEGGY, s.r.o. |
36535290 |
88,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
049/2021 |
16.3.2021 |
doplatok za stravu zamestnancov |
Základná škola |
36125121 |
268,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/14 |
14.1.2014 |
záloha za plyn 1/14 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 976,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2022 |
7.2.2022 |
poplatok za poskytovanie služieb výplatný lístok |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
33,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
050/2020 |
16.3.2020 |
čistiace prostriedky |
Lenka Lišaníková |
45983577 |
128,10 EUR |