| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
43/14 |
6.3.2014 |
záloha za vodu 3/14-Kom. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
481,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
44/14 |
6.3.2014 |
záloha za vodu 3/14-SJ Kom. |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
128,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45/14 |
6.3.2014 |
korková nástenka 1200x900 mm - 3 ks |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
190,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46/14 |
6.3.2014 |
Napínáčky farebné (bal.100ks) - 5 ks |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
13,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
47/14 |
7.3.2014 |
záloha za elektrinu 3/14 |
MAGNA E.A, s.r.o. |
35743565 |
1 615,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48/14 |
7.3.2014 |
za práškový hasiaci prístroj a bezpeč. značenie |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
58,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14019 |
7.3.2014 |
čistiace prostriedky |
Jozef Lišaník |
41836421 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
49/14 |
10.3.2014 |
za opravu elektrického osvetlenia a elektr. rozvádzača-Kom. |
Vlastimil Gulán - STOLINEX |
41377966 |
436,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50/14 |
10.3.2014 |
telefónne poplatky 2/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
107,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51/14 |
10.3.2014 |
záloha za plyn 3/14 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 976,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14021 |
10.3.2014 |
čistiace prostriedky |
H.A.M., s.r.o. |
44015194 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14023 |
10.3.2014 |
objednávka na opravu chladničky C-1200 a vyraďovacie protokoly |
JM Elektro, s.r.o. |
47137622 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14024 |
10.3.2014 |
hygienické prostriedky podľa výberu |
Hygotrend SK, s.r.o. |
44501781 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva došlá |
PV-10/2014 |
13.3.2014 |
Zmluva o výpožičke-preb.protokol č.1VYD141834 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14020 |
13.3.2014 |
2 bal kľúčové závesy |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
52/14 |
13.3.2014 |
čistiace prostriedky Florsan,pulirapid, Madel Salle, Briliantante |
Jozef Lišaník |
41836421 |
165,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53/14 |
13.3.2014 |
2 bal kľúčové závesy-mix |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
21,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14022 |
13.3.2014 |
7 ks samonamáčacie pečiatky, oznamovacia tabuľa elokov. pracoviska |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54/14 |
14.3.2014 |
predplatné časopisu Naša škola 2013/2014 |
PAMIKO, s.r.o. |
31320007 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55/14 |
14.3.2014 |
za dodávku tepla 2/14-Hur. |
Technotur, s.r.o. |
36704482 |
6 092,58 EUR |