| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
315/2022 |
6.10.2022 |
toaletný papier |
EliKva Trade Slovakia, a.s. |
35937696 |
3 399,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1302021 |
23.11.2021 |
interaktívne panely OPTOMA |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
3 384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1322021 |
26.11.2021 |
interaktívne panely OPTOMA |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
3 384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
483/2021 |
4.1.2022 |
interaktívne panely |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
3 384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
484/2021 |
4.1.2022 |
interaktívne panely |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
3 384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
104/2018 |
28.3.2018 |
oprava podlahy |
linotex group |
50310364 |
3 339,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
382/11 |
20.12.2011 |
Faktúra za servisné služby ZŠ Stará Turá jeseň |
MT Technology s. r. o. |
45924651 |
3 338,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140/2016 |
31.5.2016 |
maliarske práce ZŠ Hurbanova šatne |
MALIARSTVO Tibor Jarábek |
34550496 |
3 323,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2062024 |
3.12.2024 |
kancelárske potreby |
EliKva Trade Slovakia, a.s. |
35937696 |
3 321,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
430/2024 |
9.12.2024 |
kancelársky materiál |
EliKva Trade Slovakia, a.s. |
35937696 |
3 321,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
377/2022 |
28.11.2022 |
oprava klimatizácie |
KOLTEN, spol.s r.o. |
36347779 |
3 302,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
380/11 |
20.12.2011 |
Faktúra za výrobu a montáž mreží na učebne |
Poľnohospodárske družstvo |
00207250 |
3 295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
303/2020 |
27.11.2020 |
počítače |
AUTOCONT |
36396222 |
3 294,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
53/2017 |
20.11.2017 |
oprava plota ZŠ Komenského |
Peter Jakubec - MPC Mujavské plotové centrum |
44189079 |
3 283,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411/2017 |
20.12.2017 |
oprava plota |
Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum |
44189079 |
3 283,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
384/2022 |
1.12.2022 |
dodávka tepla 10/2022 |
Technotur, s.r.o. |
36704482 |
3 270,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1102022 |
26.8.2022 |
zabezpečenie riadiacich a podporných činností súvisiacich s účasťou v národnom projekte... |
getton s.r.o. |
53491572 |
3 250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042/2021 |
16.2.2021 |
počítače, licencie |
AUTOCONT |
36396222 |
3 231,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
507/2016 |
20.12.2016 |
Dodanie a montáž PVC okien |
STAVFIN, a. s. |
36305979 |
3 231,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1432023 |
14.11.2023 |
školské lavičky |
Gude s.r.o. |
36408786 |
3 225,58 EUR |