| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva došlá |
059/11 |
21.2.2011 |
Zhotovenie 5 mreží, dovoz a montáž na učebni, v ktorej sú počítače. |
Poľnohospodárske družstvo |
|
1 520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
103/2018 |
28.3.2018 |
žetóny |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
345/2023 |
21.11.2023 |
zemný plyn preddavok 11/2023 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 732,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
346/2023 |
21.11.2023 |
zemný plyn preddavok 11/2023 |
SPP, a.s. |
35815256 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
347/2023 |
21.11.2023 |
zemný plyn preddavok 11/2023 |
SPP, a.s. |
35815256 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
348/2023 |
21.11.2023 |
zemný plyn preddavok 11/2023 |
SPP, a.s. |
35815256 |
6 471,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
297/2023 |
10.10.2023 |
zemný plyn preddavok 10/2023 |
SPP, a.s. |
35815256 |
6 471,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
298/2023 |
10.10.2023 |
zemný plyn preddavok 10/2023 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 732,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
299/2023 |
10.10.2023 |
zemný plyn preddavok 10/2023 |
SPP, a.s. |
35815256 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300/2023 |
10.10.2023 |
zemný plyn preddavok 10/2023 |
SPP, a.s. |
35815256 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
259/2021 |
30.8.2021 |
zemný plyn preddavok 08/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
3,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260/2021 |
30.8.2021 |
zemný plyn preddavok 08/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
929,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261/2021 |
30.8.2021 |
zemný plyn preddavok 08/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
388/2023 |
18.12.2023 |
zemný plyn peddavok 12/2023 |
SPP, a.s. |
35815256 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
389/2023 |
18.12.2023 |
zemný plyn peddavok 12/2023 |
SPP, a.s. |
35815256 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
390/2023 |
18.12.2023 |
zemný plyn peddavok 12/2023 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 732,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
391/2023 |
18.12.2023 |
zemný plyn peddavok 12/2023 |
SPP, a.s. |
35815256 |
6 471,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001/2020 |
14.2.2020 |
zemný plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
3,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
246/15 |
6.11.2015 |
železiarsky tovar a elektro materiál |
Elektro-Oleš |
30870500 |
321,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22022 |
5.1.2022 |
železiarsky a spojovací materiál |
P - PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
250,00 EUR |