banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 1622023 5.12.2023 zváračská kukla Kamody Slovensko s.r.o. 47608544  28,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 37/Z/2023 18.12.2023 zváračská kukla Kamody Slovensko s.r.o. 47608544  28,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 401/2023 18.12.2023 zváračská kukla Kamody Slovensko s.r.o. 47608544  28,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/13 22.1.2013 zriadenie kl.17,18 - vyhľadanie v rozvode+oprava Telefax, s.r.o. 44564112  120,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 259/2018 2.8.2018 zrážková voda, vodné a stočné PreVaK, s.r.o. 35915749  623,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 85/2018 13.3.2018 zrážková voda PreVaK, s.r.o. 35915749  529,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1612021 6.12.2021 zoznam úbytkov ŠEVT, a.s. 31331131  44,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 94/2024 10.4.2024 zostava policová RM Gastro - JAZ, s.r.o. 34153004  1 003,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 391/11 10.1.2012 Zostava COMBI UP s krídlami STIEFEL EUROCART s. r. o. 31360513  1 430,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 15 20.3.2013 zošity č.544 a 460 na písomné práce MEGGY, s.r.o. 36535290  0,00  
Detail Faktúra došlá 68/13 22.3.2013 zošity č. 460 a 544 na písomné práce MEGGY, s.r.o. 36535290  96,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14042 3.6.2014 zošity č. 460 (60 listové) MEGGY, s.r.o. 36535290  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 292019 27.8.2019 zošity Dr. Josef Raaba Slovensko, s.r.o.   12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 133/14 13.6.2014 zošit č. 460 MEGGY, s.r.o. 36535290  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 255/2018 2.8.2018 zodpovedná osoba pri ochrane osobných údajov osobnyudaj.sk, s.r.o 50528041  63,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1292024 11.9.2024 zneškodnenie zmiešaného odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o 34133861  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 329/2024 25.10.2024 zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o 34133861  234,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 309/2021 1.10.2021 zmluvní údržba PC Ivan Durec - IDIT 42140196  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 339/2021 1.11.2021 zmluvná údržba PC Ivan Durec - IDIT 42140196  275,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 42/2022 25.2.2022 zmluvná údržba PC Ivan Durec - IDIT 42140196  200,00 EUR 
Export do csv