Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 320/2023 | 1.11.2023 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 318,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 323/2023 | 1.11.2023 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 3 105,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 396/2023 | 18.12.2023 | školské potreby | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 243,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30/2024 | 31.1.2024 | knihy | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 249,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 39/2024 | 29.2.2024 | knihy | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 253,89 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 792024 | 29.5.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 401,70 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 822024 | 30.5.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 4 432,50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 842024 | 3.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 523,60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 882024 | 10.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 123,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 892024 | 10.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 442,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 183/2024 | 24.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 4 432,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 191/2024 | 24.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 401,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 193/2024 | 24.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 523,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 199/2024 | 24.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 123,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200/2024 | 24.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 442,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1982024 | 26.11.2024 | spoločenská hra | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 200,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 425/2024 | 9.12.2024 | spoločenské hry | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 200,40 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 12/2018 | 10.8.2018 | zmluva o prenájme nebytových priestorov | Materská škola | 51490609 | |
Detail | Faktúra vyšlá | 339/2018 | 10.11.2018 | refundácia energie | Materská škola | 51490609 | 503,13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 70*/2019 | 28.2.2019 | Refundácia spotreby energií za obdobie 01.02.2019-28.02.2019 | Materská škola | 51490609 | 929,48 EUR |